學(xué)員您好,是的,對的小規(guī)模不用結(jié)轉(zhuǎn)也不要計提的
老師,小規(guī)模納稅人,當(dāng)月有開專票,應(yīng)交增值稅科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?月末需要計提附加稅嗎
老師,請問,小規(guī)模納稅人代開專票,當(dāng)時就交了增值稅,城建稅,那我在賬務(wù)處理時,應(yīng)交的城建稅需要按不減免的計提附加,在結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎
老師,小規(guī)模企業(yè)開了專票,還需要做計提增值稅分錄嗎
老師,小規(guī)模一個季度免稅季度需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嘛,一個季度開了普票也開了專票,季度普票專票都要分開結(jié)轉(zhuǎn)嘛,交稅需要計提增值稅和附加稅嘛
小規(guī)模 計提的增值稅 如果沒超10萬或者季度30萬 不需要交稅 這個計提的增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn) 什么時候結(jié)轉(zhuǎn)合適
報關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報出口貨物明細表時候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費,物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費-預(yù)收賬款-物業(yè)費“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費的增值稅專用發(fā)票
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務(wù)處理?感謝
繳費的時候費用做賬在下月1月份里確認這筆費用就可以了是吧
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題
好的,謝謝老師
不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價)