借:以前年度損益調(diào)整
貸:其他應(yīng)付款

老師,以前年度少記成本費(fèi)用35000,通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整,具體怎么做分錄呢?
跨年應(yīng)收票據(jù)科目的金額寫錯(cuò)了,可以在今年直接調(diào)整,不要通過以前年度損益調(diào)整科目了吧
收到前年的一張普票,是期間費(fèi)用類科目,以前一直虧損,現(xiàn)在通過以前年度損益調(diào)整的話,會(huì)涉及所得稅費(fèi)用這個(gè)科目嗎,會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?
用了以前年度損益調(diào)整科目,結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
跨年費(fèi)用發(fā)票是 通過以前年度損益調(diào)整 科目嗎,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問題


匯算清繳要不要怎么處理
不用了,你沖減了以前的未分配了
其他應(yīng)付款一直就這樣掛賬嗎
其他應(yīng)付款不用付嗎,付了就沒有了
等于費(fèi)用直接放調(diào)整科目了,再做一筆付款分錄,是嗎
是的,是的,就是這樣的