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老師,以前年度少記成本費(fèi)用35000,通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整,具體怎么做分錄呢?

2021-10-21 11:11
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-21 11:13

借以前年度損益調(diào)整貸、應(yīng)付賬款或者是預(yù)付賬款、銀行存款等,借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。

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借以前年度損益調(diào)整貸、應(yīng)付賬款或者是預(yù)付賬款、銀行存款等,借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。
2021-10-21
同學(xué)你好 有發(fā)票的就可以
2020-09-23
之前分錄是怎么做的呢
2021-09-29
您好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款(現(xiàn)金) 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-01-06
借應(yīng)收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅,貸銀行存款, 然后以前年度損益調(diào)整,月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配
2024-03-06
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