借應(yīng)收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅,貸銀行存款, 然后以前年度損益調(diào)整,月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
老師,以前年度少記成本費(fèi)用35000,通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整,具體怎么做分錄呢?
銀行收到以前年度計(jì)提的管理費(fèi)用,要通過以前年度損益調(diào)整,分錄怎么做
老師,以前年度損益調(diào)整,怎樣調(diào)所得稅,以前年度是虧本的,分錄做到現(xiàn)在怎樣調(diào)整所得稅
老師,通過以前年度損益調(diào)整的收入和產(chǎn)生的所得稅怎么做分錄,通過以前年度損益調(diào)整的成本費(fèi)用和減少的所得稅怎么又做分錄? 就是一整個會計(jì)分錄怎么做下來?
補(bǔ)交以前年度增值稅的話,會計(jì)分錄如何做?收入與成本通過以前年度損益調(diào)整,另一方寫什么分錄?
銷售一筆商品,給買家代墊了運(yùn)費(fèi),然后貨款也沒有付給我們怎么入賬啊
小微企業(yè)出售二手車,處置價格低于十萬元需要交增值稅嗎
老師你好,外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào),勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票顯示已認(rèn)證未稽核企業(yè)單位是B級,是不是因?yàn)槲也皇菍?dǎo)入報(bào)關(guān)單智能配單而是拿著報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)填寫的引起的?
明天去面試了,制造業(yè)總賬會計(jì)這個崗位,面試官一般會問哪些問題?這些問題怎么解答
財(cái)管:傳統(tǒng)杜邦分析體系里經(jīng)常提到的“經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額”,與管理用報(bào)表的“實(shí)體現(xiàn)金流”,有什么區(qū)別?兩者是一樣的嗎?
股東的個人消費(fèi)發(fā)票可以入帳嗎?
企業(yè)所得稅匯算時期間費(fèi)用里的各項(xiàng)明細(xì)費(fèi)用會與上一年度做比對嗎?如差旅費(fèi)23年8萬,24年只有6千會跳異常嗎,收入和利潤總額變化不大納稅金額也沒有明顯變化
老師你好,首次進(jìn)出口退稅的話,稅務(wù)局要求我們提供憑證,總賬,明細(xì)賬,財(cái)務(wù)報(bào)表,辦公租賃合同還有發(fā)票三個月水電費(fèi),還有物業(yè)費(fèi)發(fā)票固定清單三個。月個稅和策劃清單。這些一定要有嗎
老師,i對應(yīng)的為何是0,不太理解
老師,我在代賬公司上班,其中一個客戶的業(yè)務(wù)是這樣的,王某非公司員工非法人非股東,可他每月轉(zhuǎn)錢進(jìn)公司,每次轉(zhuǎn)入的金額剛好夠支付社保和工資,天哪,這得怎么入賬,問客戶,客戶又不說王某是誰,只說用來扣社保的錢,暈死
借以前年度損益調(diào)整, 貸銀行存款或是應(yīng)付賬款, 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅, 貸利潤分配、未分配利潤, 借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅
明白了老師,那比如我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月固定資產(chǎn)樓計(jì)提折舊1000多,那我通過以前年度損益調(diào)整,涉及的所得稅金額計(jì)算是自己用這個折舊金額去乘以所得稅稅率,如果在沒有其他問題得情況下,這個金額就是匯算清繳產(chǎn)生的退稅金額是嗎?
好,你得看一下你調(diào)增之后利潤是多少,如果調(diào)增之后沒有利潤的話,也不需要交。
有的,1月申報(bào)第四季度所得稅時,有繳納所得稅的。如果增加費(fèi)用,就會較少利潤,實(shí)際繳納的所得稅就會較少。那這樣,折舊金額去乘以所得稅稅率,就是少繳得部分是吧?
你好,你是多計(jì)提了折舊,你需要紅沖,紅沖會降低你的利潤。
不是哈,老師,是我少提12月折舊。
你好,那就是補(bǔ)記題,多交的稅款可以申請退稅,但是所得稅不好退,有些地方會要求查賬。
明白的老師,所得稅不好退,有些地方會要求查賬,我可以先不申請退稅,留著抵扣以后需要繳納的。 老師,那我這樣做分錄對嗎??
不可以的,這個不能留著以后抵扣。
正確的是這么做的。
那退稅也麻煩,也不能留抵,那一直掛那嗎?如果產(chǎn)生退稅金額
那我這個應(yīng)交稅費(fèi)貸方81發(fā)生額,怎么處理呢?一直放在賬上跟著以后得應(yīng)交稅費(fèi)滾動嗎?
稅務(wù)局不會讓你們一直掛著的,會要求你清理,要么退,要么調(diào)整。
那如果這個81正常退稅了,我就做借銀行貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。是嗎?老師,剛開始做全盤賬,費(fèi)用入賬以前年度損益調(diào)整后,沒有同時調(diào)整借應(yīng)交所得稅稅費(fèi)這塊,后面要是退稅怎么做入賬分錄?
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅, 借鶯交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,貸利潤分配未分配利潤
嗯嗯,明白了老師,就比如上面折舊的分錄,就是如果我現(xiàn)在做的分錄對了,已經(jīng)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)所得稅,到時直接反向沖減就好。如果我現(xiàn)在只做了第一個分錄,沒做第二個分錄,到時就需要先做一筆第二個分錄,再接著做您后面寫的那兩個分錄是吧?
你好對的 是這么做的
明白了,感謝老師。
不用客氣,工作愉快。