你好,應收票據(jù)不涉及到損益類的科目,不用做一切年度損益調(diào)整的。
調(diào)整以前年度損益,必須金額重大的才通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整嗎?還是說無論金額多少都要通過以前年度損益調(diào)整?
請問報告批準報出日前發(fā)現(xiàn)的報告年度差錯是通過“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)整報告年度留存收益還是可以直接調(diào)整報告年度留存收益?
上年用以前年度損益科目調(diào)整,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)調(diào)錯了,今年能直接紅沖嗎?
但是跨年度了呀,是不是要通過以前年度損益調(diào)整科目
跨年應收票據(jù)科目的金額寫錯了,可以在今年直接調(diào)整,不要通過以前年度損益調(diào)整科目了吧
老師,請問學生家長能參加聽網(wǎng)課嗎?
我們收到客戶的貨款,但是是國外客戶通過國內(nèi)的公司轉給我們的,這種怎么做賬
老師,我沖紅了去年開的一張發(fā)票,然后又重開一張,金額也一樣,按小企業(yè)會計準則,不影響到去年的稅了吧
老師好,小規(guī)模一個季度交增值稅限額是多少?是30萬還是45萬?
幾個個體的營業(yè)執(zhí)照抬頭下有一家查賬,其他都變成查賬征收,生產(chǎn)經(jīng)營所得稅也是查賬征收了。申報的時候既要報增值稅,人員工資跟生產(chǎn)經(jīng)營所得稅么?
老師好,本季度突然虧損了,還用計提所得稅嗎?老師之前都盈利,這個季度突然虧損了,收入沒啥變化,這正常嗎?
郭老師,之前計提了稅金及附加,后面減半又退回來一半,怎么做賬
資源稅點提交的時候顯示已重復提交,怎么弄,沒找到已提交的痕跡
地區(qū)北京,員工去年4月入職,打算今年7月給他交公積金。那么繳費基數(shù)平均工資,看24.4-12月還是24.4-25.6還是,24.4-25.3網(wǎng)上搜的說什么都有
老師,您好,什么情況下會產(chǎn)生印花稅
那我就直接沖紅,再記一張正確的憑記就好了嗎
你好是的,是這么做的。
謝謝郭老師!
不用客氣,工作愉快。