暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
請問一下老師,上個月有一筆款是預(yù)付,就暫估了成本。 本月收到專票有稅費(fèi)。暫估重回后有一個抵扣的稅費(fèi)。該如何處理
請問老師,年末暫估成本,清繳前收到發(fā)票這么做帳可以嗎?謝謝
上個月采購未收到發(fā)票,已按預(yù)估的成本結(jié)轉(zhuǎn),本月收到發(fā)票有小額差異,請問怎么做賬調(diào)整
提問:老師,22年做了預(yù)提費(fèi)用,這個月收到發(fā)票,沖減成本,分錄怎么做?
請問老師,預(yù)估成本費(fèi)用,下個月收到發(fā)票,怎么做帳,
離職后新公司顯示上家公司未銷戶
老師你好!一般納稅人,收購廢紙生產(chǎn)紙纖維,100公斤廢紙可以產(chǎn)出95公斤紙纖維,5公斤是廢紙張用不上分揀出來的,生產(chǎn)環(huán)節(jié)賬務(wù)處理怎么做呢,不考慮其他事項
會員充值及消費(fèi)怎么做會計分錄?
老師,我們老板他分別跟6個人合伙了6個項目,倉庫共用,他們的貨都放一起,就是按各自的訂單讓那個服裝廠開成本錢,還有包材廠也是根據(jù)各自的訂單讓包材廠開票,退貨呢就供應(yīng)商,那個服裝廠自己消化了,我們只會付成交訂單的款,現(xiàn)在他們的發(fā)票是分開開,但是送貨單不分開,送貨單開一起,入同一倉庫,這個會有事嗎? 比如有個運(yùn)營工作12000,在其中2個公司服務(wù),這個運(yùn)營的工資就被拆分成6000,這2家公司各付6000,他的工資還可以抵企業(yè)所得稅嗎?這2家都可以抵,還是只能抵其中一家
老師,我們單位是工業(yè)企業(yè),我們買了一批原材料,我們沒給錢他們也沒開發(fā)票,但是材料已經(jīng)到了,怎么做賬啊
老師 想請教一下個體戶7月開了45萬的發(fā)票,第三季度申報需要交稅嗎
這個月企業(yè)要注銷,2025年企業(yè)所得稅算清繳如何做分錄?。?/p>
老師,我公司是小規(guī)模,有人事部、財務(wù)部,外賬交由代賬公司做,公司財務(wù)部只有我一個出納。那工資和社保,由人事做?還是出納做
老師,您好,我想向您請教一下,以前年度損益調(diào)整,這個科目,余額方向,是借方,還是貨方,我沒有學(xué)明白
公司自然人股東發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價500萬,實繳注冊資本50萬,未分配利潤-620萬,個人所得稅繳納多少?
不會影響上季度所得稅吧?發(fā)票貼到收到月份嗎
暫估金額沒有差異就不影響
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。