截圖的分錄處理是對(duì)的。
請(qǐng)問一下老師,上個(gè)月有一筆款是預(yù)付,就暫估了成本。 本月收到專票有稅費(fèi)。暫估重回后有一個(gè)抵扣的稅費(fèi)。該如何處理
老師,請(qǐng)問上個(gè)月暫估的商品入庫(kù)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個(gè)月發(fā)票回來(lái)了,要紅沖暫估的商品,但是有誤差,就是我暫估的商品成本少了一點(diǎn),請(qǐng)問賬務(wù)上怎么處理呢?
老師 我們公司是每個(gè)月暫估成本,然后下個(gè)月再?zèng)_掉上個(gè)月的暫估,再重新暫估;5月份有一個(gè)暫估應(yīng)該是暫估材料費(fèi)科目,當(dāng)時(shí)選成暫估的勞務(wù)費(fèi)科目了,請(qǐng)問這個(gè)月要是調(diào)整科目的話,先把5月份暫估的那個(gè)先改成正確的,然后相對(duì)應(yīng)的6月份沖銷5月份暫估的那筆憑證還要做相反分錄改成正確的嗎,都已經(jīng)按月結(jié)轉(zhuǎn)了
老師好!想問下貿(mào)易公司每月暫估及紅沖暫估調(diào)整成本的流程,每月是20號(hào)開發(fā)票,然后月底未收到的上游發(fā)票就暫估,次月紅沖,暫估的金額與次月來(lái)的票不一致,是不是要調(diào)整成本?如何調(diào)整?還有我有兩次忘記紅沖暫估了,該怎么辦?
老師請(qǐng)問一下23年的預(yù)付賬款,沒有收到發(fā)票,我又暫估了費(fèi)用,5月31號(hào)之前收不回來(lái),這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
客戶強(qiáng)保用油可以借銷售費(fèi)用-強(qiáng)保 貸:庫(kù)存商品 這樣可以嗎?
初級(jí)會(huì)計(jì)師需要考哪些科目,怎么規(guī)劃?
快帳系統(tǒng)里出貨單可以打印嗎?有模板嗎
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這樣子他勞務(wù)成本貸方就會(huì)有一個(gè)13000多的稅費(fèi)一直掛賬。該怎么抹平呢
已經(jīng)紅字沖銷了,沒有余額,只是進(jìn)項(xiàng)有余額