納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,30欄扣除類,其他欄,調(diào)增
老師您好:21年支付的費(fèi)用當(dāng)時(shí)記的預(yù)付賬款科目,如果在今年5月31日前收回發(fā)票,就算做今年的費(fèi)用嗎?如果5月31日前收不回來呢 會(huì)計(jì)處理和稅法上正確應(yīng)該怎么操作呢老師
老師你好,請(qǐng)問我22年暫估了原材料已經(jīng)入庫領(lǐng)用了,12月31號(hào)沒有來發(fā)票也沒有紅沖之前暫估的,到23年年來了一部分發(fā)票,請(qǐng)問我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊
老師,你好!就是我們公司之前預(yù)付了應(yīng)付賬款,那是三四年前的了,但發(fā)票一直沒有收回來,現(xiàn)在確認(rèn)收不回發(fā)票了,我看了之前是預(yù)估了成本,結(jié)轉(zhuǎn)了庫存,后面又把預(yù)估紅沖掉了,但現(xiàn)在我司賬上應(yīng)付賬款借方掛著余額,請(qǐng)問怎么把這余額沖掉,謝謝!
老師 我去年12月份暫估了一筆費(fèi)用借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 然后這個(gè)月收到發(fā)票我要怎么賬務(wù)處理好點(diǎn)呢
您好老師我想問一下,我暫估入庫,這個(gè)月收到發(fā)票了,我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄,之前是做的應(yīng)付賬款
為了讓兒子進(jìn)入重點(diǎn)學(xué)校學(xué)習(xí),楊先生計(jì)劃3年后在湖里區(qū)購買一套學(xué)位房,已知湖里區(qū)的學(xué)位房房屋均價(jià)為21000元/平方米。通過向?qū)I(yè)理財(cái)師咨詢,貸款后的月供/月稅后收入的比值最多不能超過25%。由于是貸款購買的第二套房子,房貸利率要上調(diào)至7%,貸款期限為20年,采用等額本息還款法。楊先生計(jì)劃將全部的活期存款用來作為購房準(zhǔn)備金(假設(shè)年投資收益率為9.5%)。(且已知全部存款額為35000,今年結(jié)余資金為258603.7548)要求:1.分析楊先生的購房需求,確定其購房總價(jià);2.計(jì)算每月月供。(計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位,整數(shù)取整,月收支均為年收支的十二分之一)3.給出投資報(bào)酬率假設(shè),可負(fù)擔(dān)首付款,可負(fù)擔(dān)買房總價(jià),可負(fù)擔(dān)房屋貸款額4.確定還款方式以及首期還款額
老師,您好!個(gè)稅逾期申報(bào)了,怎么申辯?
老師,一張10元的收據(jù)用不用粘在粘貼單上,直接粘在費(fèi)用單上可以嗎
老師,每小時(shí)加班費(fèi)按基本工資計(jì)算的嗎
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)銷售額在27-30萬會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警嗎?
請(qǐng)問銷售農(nóng)產(chǎn)品賣蔬菜,政策是免增值稅免企業(yè)所得稅,那這樣的就不用準(zhǔn)備成本了,但是這種情況的話,分紅個(gè)稅有優(yōu)惠嗎
老師,請(qǐng)幫忙解析一下這個(gè)題。
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢?
老師你好,多付計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,少付計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問老師附件怎么寫呀?請(qǐng)老師寫一個(gè)模板?因?yàn)槲覀兏段锪魃俑?.38元,多付電費(fèi)0.42元,請(qǐng)問老師附件是什么?
請(qǐng)問老師,如果是本月開了發(fā)票但是沒有進(jìn)項(xiàng)稅這種情況,我看網(wǎng)上說有什么納稅調(diào)整,當(dāng)月不申報(bào)等下個(gè)月一起申報(bào),這樣可以嗎?
那后面如果收不到發(fā)票了,這個(gè)費(fèi)用需要紅沖嗎?
不用了,已經(jīng)調(diào)增了
沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時(shí)要調(diào)增
那如果后期又收到發(fā)票了,又怎么做呢?
匯算后,收到票,次年匯算調(diào)減
那賬需要做調(diào)整那
賬務(wù)不需要做調(diào)整的
好的謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
老師再問一下,就是我預(yù)付賬款多暫估了幾萬,又怎么處理呢,相當(dāng)于之前預(yù)付了5萬塊錢,看錯(cuò)了暫估了7萬的費(fèi)用?,F(xiàn)在只收到5萬的發(fā)票。
多估了2萬,要沖減掉
跨年的可以沖嗎?企業(yè)所得稅要調(diào)增嗎?
跨年的可以沖,企業(yè)所得稅要調(diào)增
那23年企業(yè)所得稅調(diào)增,24年我的費(fèi)用又減了2萬,那不是多交稅啦
不會(huì)造成多交,這是匯算后再來票,且沒有 足額來票
那這個(gè)2萬我怎么沖呢,分錄怎么做? 我之前做的是 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款
做相反的分錄就可以
借:應(yīng)付賬款 貸:貸管理費(fèi)用 還是說做紅沖
做紅沖,即借管理費(fèi)用紅字