納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,30欄扣除類,其他欄,調(diào)增

老師您好:21年支付的費(fèi)用當(dāng)時(shí)記的預(yù)付賬款科目,如果在今年5月31日前收回發(fā)票,就算做今年的費(fèi)用嗎?如果5月31日前收不回來(lái)呢 會(huì)計(jì)處理和稅法上正確應(yīng)該怎么操作呢老師
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我22年暫估了原材料已經(jīng)入庫(kù)領(lǐng)用了,12月31號(hào)沒(méi)有來(lái)發(fā)票也沒(méi)有紅沖之前暫估的,到23年年來(lái)了一部分發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊
老師,你好!就是我們公司之前預(yù)付了應(yīng)付賬款,那是三四年前的了,但發(fā)票一直沒(méi)有收回來(lái),現(xiàn)在確認(rèn)收不回發(fā)票了,我看了之前是預(yù)估了成本,結(jié)轉(zhuǎn)了庫(kù)存,后面又把預(yù)估紅沖掉了,但現(xiàn)在我司賬上應(yīng)付賬款借方掛著余額,請(qǐng)問(wèn)怎么把這余額沖掉,謝謝!
老師 我去年12月份暫估了一筆費(fèi)用借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 然后這個(gè)月收到發(fā)票我要怎么賬務(wù)處理好點(diǎn)呢
您好老師我想問(wèn)一下,我暫估入庫(kù),這個(gè)月收到發(fā)票了,我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄,之前是做的應(yīng)付賬款
老師,小規(guī)模納稅人的利潤(rùn)表上的稅金及附加的數(shù)是增值稅及附加稅申報(bào)表及附件一的哪個(gè)數(shù)值呀
老師,今天11月11日,申報(bào)個(gè)人所得稅,所屬期10月的,是以10月份的工資表(11月才發(fā)10月的工資)為基礎(chǔ)申報(bào),還是以10月份發(fā)了多少工資(發(fā)9月份的)為基礎(chǔ)申報(bào)?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司工商注銷(xiāo)和稅務(wù)注銷(xiāo)哪一個(gè)先完成?
董老師,在線不,有房地產(chǎn)問(wèn)題咨詢您
老師,為什么有些通行費(fèi)稅額是0,而有些業(yè)務(wù)員拿來(lái)的發(fā)票有稅額可以抵扣呢?
受益人信息要備案嗎,股東沒(méi)變化
老師我想問(wèn)一下,公司買(mǎi)的7800元的打印機(jī),我是要做固定資產(chǎn)一會(huì)每個(gè)月折舊嗎還是做費(fèi)用比較好
老師好,建筑公司給我公司開(kāi)的建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票我公司要代繳個(gè)稅嗎?
您好,開(kāi)具出口發(fā)票時(shí)型號(hào)與關(guān)單要一致嗎?
你好!老師,我想問(wèn)一下公司有其他業(yè)務(wù)收入的,沒(méi)開(kāi)發(fā)票的,是不是跟主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合并到未開(kāi)票收入里邊,一塊報(bào)稅。


那后面如果收不到發(fā)票了,這個(gè)費(fèi)用需要紅沖嗎?
不用了,已經(jīng)調(diào)增了
沒(méi)有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時(shí)要調(diào)增
那如果后期又收到發(fā)票了,又怎么做呢?
匯算后,收到票,次年匯算調(diào)減
那賬需要做調(diào)整那
賬務(wù)不需要做調(diào)整的
好的謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
老師再問(wèn)一下,就是我預(yù)付賬款多暫估了幾萬(wàn),又怎么處理呢,相當(dāng)于之前預(yù)付了5萬(wàn)塊錢(qián),看錯(cuò)了暫估了7萬(wàn)的費(fèi)用?,F(xiàn)在只收到5萬(wàn)的發(fā)票。
多估了2萬(wàn),要沖減掉
跨年的可以沖嗎?企業(yè)所得稅要調(diào)增嗎?
跨年的可以沖,企業(yè)所得稅要調(diào)增
那23年企業(yè)所得稅調(diào)增,24年我的費(fèi)用又減了2萬(wàn),那不是多交稅啦
不會(huì)造成多交,這是匯算后再來(lái)票,且沒(méi)有 足額來(lái)票
那這個(gè)2萬(wàn)我怎么沖呢,分錄怎么做? 我之前做的是 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款
做相反的分錄就可以
借:應(yīng)付賬款 貸:貸管理費(fèi)用 還是說(shuō)做紅沖
做紅沖,即借管理費(fèi)用紅字