你好同學(xué),如果說(shuō)你當(dāng)時(shí)5月31號(hào)之前沒(méi)有收到發(fā)票的話(huà),那你不需要做處理的,因?yàn)槟惚旧?021年的時(shí)候你也沒(méi)有做到費(fèi)用里面。如果說(shuō)你收到了的話(huà),那你需要補(bǔ)提費(fèi)用,然后在匯算清繳里面增加你的費(fèi)用,減少你的利潤(rùn)。
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當(dāng)時(shí)跟對(duì)方談的是不含稅的 所以對(duì)方不給開(kāi)票,但是雖然沒(méi)收回發(fā)票之前會(huì)計(jì)都也記的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,但是一年了都沒(méi)攤銷(xiāo) 我這個(gè)月剛接的 ,那我怎么處理呢 現(xiàn)在需要把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的235000元轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款科目嗎?等發(fā)票收回再計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
老師你好,公司2021年12月收到房租發(fā)票21萬(wàn),當(dāng)時(shí)公司賬面上沒(méi)有錢(qián),老板用自己的私人賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元,前任會(huì)計(jì)是這樣做賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用-房租 21萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-老板 21萬(wàn) 今年4月老板往公司賬面上轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元,4萬(wàn)元又付了房租,我是這樣做的 借:銀行存款 5萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-老板 5萬(wàn) 那我支付房租時(shí)應(yīng)該怎樣做呢?是借:其他應(yīng)付款-老板 4萬(wàn) 貸:銀行存款 4萬(wàn),對(duì)不對(duì)?。?/p>
老師您好:21年支付的費(fèi)用當(dāng)時(shí)記的預(yù)付賬款科目,如果在今年5月31日前收回發(fā)票,就算做今年的費(fèi)用嗎?如果5月31日前收不回來(lái)呢 會(huì)計(jì)處理和稅法上正確應(yīng)該怎么操作呢老師
(二)甲企業(yè)采用應(yīng)收賬款余額百分比法預(yù)計(jì)信用減值損失,計(jì)提比例為5%,2019年末壞賬淮備科日為貨方余額7000元,2020年甲企業(yè)應(yīng)收賬款及壞賬損失發(fā)生情況如下:(1)1月20日,收回上年己轉(zhuǎn)銷(xiāo)的壞賬損失2000元。(2)6月4日,獲悉應(yīng)收乙企業(yè)的賬款4500元,由于該企業(yè)破產(chǎn)無(wú)法收回,確認(rèn)壞賬損失。(3)2008年12月31日,甲企業(yè)應(yīng)收賬款余額為1200000萬(wàn)元。要求:編制上述有關(guān)壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄。(三)紅光公司于2020年5月1日銷(xiāo)售給長(zhǎng)城公司一批商品200件,增值稅發(fā)票上注明的每件售價(jià)20000元,增值稅稅稅率為13%。雙方協(xié)商的折扣條件為2/10,1/20,N/30,假定折扣時(shí)不考慮增值稅。要求:1.作出紅光公司和長(zhǎng)城公司總價(jià)法2020年5月1日相應(yīng)的帳務(wù)處理:2.假定長(zhǎng)城公司5月9日,5月18日或5月底付款,請(qǐng)分別作出賬務(wù)處理。要求會(huì)計(jì)分錄加計(jì)算
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,2021年 我計(jì)提了一筆房租費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-房租 40000 貸:其他應(yīng)付款 40000 2022年5月匯算清繳時(shí)發(fā)票沒(méi)回來(lái)報(bào)表調(diào)增了,但是我做的賬本忘記做這筆調(diào)增后的分錄,2023年1月我們才付的這筆款,如果今年匯算清繳前發(fā)票回來(lái)怎么記分錄呢
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷(xiāo)額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
你可以借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸預(yù)付賬款,然后在那個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目表里進(jìn)行調(diào)整。
老師 如果計(jì)入未分配利潤(rùn)的話(huà),肯定會(huì)影響報(bào)表之間的勾稽關(guān)系,導(dǎo)致報(bào)表不平,那是不是還得調(diào)整去年末的報(bào)表啊
你好,沒(méi)事兒的,這種影響是不需要調(diào)整報(bào)表的。再說(shuō)也只能計(jì)入利潤(rùn)分配里面。
哦哦好的 老師 那是不是做了這筆分錄之后每月的報(bào)表都會(huì)不平啊
你好,嗯他會(huì)有一個(gè)差異,但是報(bào)表是平的。