同學(xué) 為什么不對(duì)呢? 暫估的時(shí)候,是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的借方。 反沖的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的貸方。

老師,我有個(gè)更棘手的問(wèn)題,幫我看看可以嗎?有個(gè)文化傳媒企業(yè),19年9月份的時(shí)候暫估了一筆費(fèi)用,當(dāng)時(shí)有收入,但是我沒(méi)暫估成本,全部都暫估成費(fèi)用了,成本為0,但是我朋友說(shuō)去年有因?yàn)槌杀臼?的企業(yè)被查了,是小規(guī)模,手工賬,她建議我回去把第四季度的報(bào)表改一下,做一張紅字發(fā)票沖回那張暫估的費(fèi)用,然后再做一張暫估的憑證,一部分做成成本,一部分做成費(fèi)用,這個(gè)企業(yè)也是發(fā)票沒(méi)全回來(lái),需要做調(diào)增,您幫我分析一下這樣做行不行?
問(wèn)題一商貿(mào)超市,一個(gè)季度一盤點(diǎn),盤虧了的話,做借待處理財(cái)產(chǎn)損益,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸庫(kù)存商品,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出當(dāng)月就審報(bào)嗎?不用等到管理層簽字嗎? 問(wèn)題二,我們每個(gè)月會(huì)有暫估收入,開(kāi)票的月會(huì)沖減暫估,這個(gè)月銷項(xiàng)稅額沖回暫估的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上數(shù)據(jù)稅額比按暫估收入陳以稅率高,因?yàn)橛袥_回暫估的憑證沒(méi)有沖回稅額,我下月調(diào)整,會(huì)計(jì)科目怎么做,具體的?沖回的時(shí)候收入也是含稅收入了,像這樣的我報(bào)稅是不是按正確的來(lái)啊?按正確的未開(kāi)票收入填未開(kāi)票收入,按它陳稅率算稅的? 問(wèn)題三,本月他們做賬我發(fā)現(xiàn)有作廢發(fā)票也入賬了,借,應(yīng)收賬款,貸銷項(xiàng)稅,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是已經(jīng)結(jié)賬,不準(zhǔn)反結(jié)賬,下個(gè)月怎么調(diào)整科目
徐老師您好!我們是建筑幕墻公司的,這季度的利潤(rùn)有點(diǎn)高,因?yàn)橛胁糠秩斯べM(fèi)要付給勞務(wù)公司的,還沒(méi)收到發(fā)票,我之前是收到發(fā)票后抵扣認(rèn)證后才入的人工費(fèi)成本,現(xiàn)在想暫估一下人工費(fèi)先入第三季度的成本里,現(xiàn)在不知道怎么做分錄,還請(qǐng)老師指導(dǎo)一下,還有暫估的費(fèi)用下個(gè)月付出去后收到了發(fā)票又要怎么做賬務(wù)處理呢?謝謝
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時(shí)候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒(méi)有開(kāi)回來(lái),但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒(méi)回來(lái),就暫估這些商品的價(jià)值。到發(fā)票回來(lái)時(shí)就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?,F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫(kù)存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫(kù)存商品5000 到下個(gè)月發(fā)票回來(lái)時(shí) 借:庫(kù)存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)-5000 借:庫(kù)存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對(duì)沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫(kù)存商品與庫(kù)存表上的庫(kù)存數(shù)對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)一下是什么原因?
老師我有一個(gè)賬務(wù)問(wèn)題咨詢一下:我們收服務(wù)費(fèi)的時(shí)候通過(guò)第三方有手續(xù)費(fèi),收到錢的時(shí)候手續(xù)費(fèi)我就計(jì)入暫估手續(xù)費(fèi),然后下個(gè)月來(lái)票再?zèng)_暫估入財(cái)務(wù)費(fèi)用,但是我發(fā)現(xiàn)暫估費(fèi)用每個(gè)月會(huì)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里,就沒(méi)有余額了,反沖反而不對(duì)。老師這個(gè)如何處理啊
老師,請(qǐng)問(wèn)股東個(gè)人借款給公司利息怎么做帳?
收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼應(yīng)該如何做賬?
老師,贈(zèng)送給客人的會(huì)員卡,應(yīng)該怎么做分錄?比如說(shuō)贈(zèng)送了價(jià)值5000元的會(huì)員卡
公司做跨境電商的,國(guó)內(nèi)公司采購(gòu),買單用貨代公司出口報(bào)關(guān),貨代會(huì)做一個(gè)以香港公司名義出口報(bào)關(guān)單,韓國(guó)公司銷售,回款用pingpang 貨貿(mào)回款到香港公司,香港公司不做賬,兩年注銷一個(gè)公司,這樣的公司能做嗎,有什么風(fēng)險(xiǎn),怎么規(guī)避,老師
老師,超市如果開(kāi)加盟店和分店 那財(cái)務(wù)要怎么管理?避免各個(gè)店在稅務(wù)上出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn),而影響總店
老師,請(qǐng)問(wèn)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷是怎么操作丫,他有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,麻煩告知下,越詳細(xì)越好
老師,個(gè)體工商戶的工商年報(bào)是什么時(shí)候做
麻煩老師幫我看一下,我這樣算是否是正確的,我先描述一下,是兩種材料款給我們同事做,一個(gè)是麻料,一個(gè)片石,我們掛贛陽(yáng)公司做總施工方,現(xiàn)在供應(yīng)商給總施工方開(kāi)票麻料是1509276.32,片石是416853.06,實(shí)際結(jié)算的麻料是1132846.5,片石是155202.48,多開(kāi)部分再相應(yīng)的給稅金供應(yīng)商,剩下就是導(dǎo)回來(lái),如表一,你看一下這樣算是否是正確的? 第二個(gè)表是,這個(gè)事是給同事小舒實(shí)際承接人,就是我們公司給小舒的結(jié)算價(jià)是麻料1132846.5,片石是155202.48,現(xiàn)在小舒在上游供應(yīng)商那采購(gòu)這兩種材料,成本價(jià)是906277.20,片石是142722.8,這都是要按開(kāi)票金額來(lái)交稅的,你再看一下實(shí)際承包人小舒的利潤(rùn)是不是這樣的?
老師你好,廠家給我們開(kāi)的票都是百葉窗,但是我們給給客戶開(kāi)票把百葉窗,空調(diào)護(hù)欄,防雨百葉窗分開(kāi),老師你說(shuō)我需要跟廠家說(shuō)讓他分開(kāi)項(xiàng)目名稱,這樣開(kāi)票嗎
市場(chǎng)調(diào)研,成本控制,提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持,賬目分析都是怎么操作的


老師,那就按我那樣做對(duì)著呢是吧?
總之本年利潤(rùn)不會(huì)受影響
同學(xué),對(duì)的,按照上面的結(jié)轉(zhuǎn)就可以了,最后對(duì)本年利潤(rùn)的影響是一樣的。