你好,同學(xué)非居民企業(yè)所得稅稅率這塊有什么不理解,不知道怎么適用稅率嗎
老師您好,請(qǐng)教一下關(guān)系出口企業(yè)什么情況下繳納附加稅?出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷用交附加稅嗎?免抵稅這個(gè)概念很模糊,能否舉例說明一下?謝謝
甲公司為居民企業(yè),2021年境內(nèi)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額150萬元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬元,支出職工福利費(fèi)23萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)6萬元。甲公司2021年已預(yù)繳了企業(yè)所得稅50萬元。甲公司在A、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu),在A國(guó)的應(yīng)納稅所得額為40萬元,A國(guó)所得稅率為30%;在B國(guó)的應(yīng)納稅所得額為30萬元,B國(guó)所得稅稅率為20%。在A、B兩國(guó)已分別繳納所得稅12萬元、6萬元。甲公司選擇“不分國(guó)不分項(xiàng)”方式,抵免境外所得稅稅額。要求:計(jì)算甲公司2021年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。老師幫忙看一下挺著急的謝謝,步驟寫清晰一點(diǎn)。老師直接寫答案就行,不用一直回復(fù),稍等,因?yàn)闆]有辦法回復(fù)你信息,謝謝。
老師請(qǐng)問一下這個(gè)題目 (8)從持股90%境內(nèi)居民企業(yè)丙公司(非上市公司)撤資,取得285萬元,原投資成本170萬元,撤資時(shí)丙公司累計(jì)未分配利潤(rùn)和累計(jì)盈余公積為50萬元。 給出的答案是納稅調(diào)減50*90%=45萬元 但是沒給出任何解釋 我是實(shí)在理解不了這個(gè)知識(shí)點(diǎn) 能請(qǐng)老師幫忙看看這個(gè)是稅法當(dāng)中企業(yè)所得稅那個(gè)知識(shí)點(diǎn)的內(nèi)容
老師好, 關(guān)于非居民企業(yè)所得稅稅率這塊內(nèi)容有點(diǎn)模糊, 請(qǐng)老師幫分別舉例子說一下,謝謝
老師,您好! 我想請(qǐng)教一下關(guān)于非居民企業(yè)想把其在中國(guó)境內(nèi)的不動(dòng)產(chǎn)賣掉,就是境外企業(yè)想把這部分的股份給賣掉,所涉及的稅金有哪些,稅率是多少,怎么計(jì)算的,謝謝!
原有產(chǎn)量減少20%,應(yīng)該是30000*(1-20%)???
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
是的,需要具體的簡(jiǎn)單例子說明
非居民納稅人1、在我國(guó)境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所,比如在我國(guó)設(shè)立的代表處及其他分支機(jī)構(gòu)等外國(guó)企業(yè),如果外國(guó)企業(yè)的所得來源于這些地方,那么按25%2、在我國(guó)境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所,比如在我國(guó)設(shè)立的代表處及其他分支機(jī)構(gòu)等外國(guó)企業(yè),如果外國(guó)企業(yè)的所得不來自這些地方,那么按低稅率20%(實(shí)際減按10%),3,在我國(guó)沒有設(shè)立機(jī)構(gòu)場(chǎng)所的,卻有來源于我國(guó)的收入,比如外國(guó)企業(yè)把一個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓給國(guó)內(nèi)企業(yè)使用,那么稅率也是10%,國(guó)內(nèi)企業(yè)付款的時(shí)候會(huì)把這個(gè)錢代扣下來