您好,季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目,則無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
湖北省小規(guī)模納稅人,2020年12月31日前適用3%稅率的免征增值稅,我開發(fā)票時(shí)一直是用免稅在開具。 可是我在報(bào)稅時(shí)在填報(bào)《增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表時(shí)》,顯示 貴單位本期全部銷售額超過增值稅起征點(diǎn),不得享受起征點(diǎn)以下免征增值稅優(yōu)惠政策,不得填報(bào)第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”數(shù)據(jù) !請(qǐng)檢查修改后再保存! 應(yīng)該怎么弄了,謝謝!
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表,一個(gè)是增值稅及附加稅查賬征收,一個(gè)是增值稅及附加稅查賬征收引導(dǎo)式申報(bào)。我應(yīng)該填哪一個(gè)。
老師好,小規(guī)模核定征收,補(bǔ)申報(bào)2季度增值稅報(bào)表,銷售領(lǐng)導(dǎo)開的轎車,應(yīng)該填在哪欄?11行未達(dá)起征點(diǎn)需要填數(shù)嗎?
小規(guī)模納稅人填報(bào)增值稅,未達(dá)起征點(diǎn)且開具增值稅專用發(fā)票,填寫附列填的是利潤表營業(yè)累計(jì)收入金額嗎?填在附列那一欄啊
小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅及附加稅申報(bào)應(yīng)該填那幾個(gè)表,還有數(shù)據(jù)應(yīng)該填在哪一攔,謝謝
農(nóng)民工賬戶里面的錢老板想提出來,以什么方式取出來比較合理?
老師好,新公司注冊(cè)必填公積金這塊,要對(duì)公賬戶號(hào),可是營業(yè)執(zhí)照都沒申請(qǐng)下來怎么填這個(gè)賬號(hào)了,這個(gè)不填又不能進(jìn)入下一步該咋辦
明細(xì)賬上那個(gè)科目哪里能看出來利潤總額和凈利潤呢?
會(huì)計(jì)在開發(fā)票時(shí)進(jìn)銷不一致,比如拼接屏成套設(shè)備,買進(jìn)來時(shí)是支架,轉(zhuǎn)接器,大屏,開出去的時(shí)候只開了拼接屏,把支架,轉(zhuǎn)接器都變成了庫存,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,買的課程里面怎么進(jìn)電子稅務(wù)局報(bào)稅啊
老師,請(qǐng)問貿(mào)易公司,供應(yīng)商開發(fā)票的規(guī)格型號(hào)太長,在稅局系統(tǒng)寫不下去,請(qǐng)問可以簡單寫一下,開出來嗎?或者可以附件打印蓋章?
平臺(tái)展示及視頻監(jiān)控系統(tǒng)安裝工程合同,屬于什么印花稅種
您好 便利店為個(gè)人加盟 受許人是個(gè)人 客戶要求開公司抬頭 有限責(zé)任公司為自然人獨(dú)資 營業(yè)執(zhí)照地址也是門店地址 是不是還是不能開公司抬頭 具體風(fēng)險(xiǎn)有哪些
老師還在嗎?個(gè)稅申報(bào)那個(gè)稅款所屬期是不是哪個(gè)月發(fā)了工資就填報(bào)那個(gè)月的數(shù)?
請(qǐng)問老師我們是糧食貿(mào)易企業(yè),做玉米的,在運(yùn)輸中途有損耗這個(gè)怎么做賬務(wù)處理,比如按合同發(fā)貨是2000噸,到貨后損耗20噸,這怎么做賬務(wù)處理