你好,這個是累計金額9-12月,本季度金額10-12月,不含稅。
個體戶10到12月份正常經(jīng)營,1月份開始做停業(yè)了,1月份需要把10到12月份的稅申報完嗎?
個體戶報經(jīng)營所得稅,10月份是報7-9月份的數(shù)據(jù)還是報1-9月份的數(shù)據(jù)
老板9月開了個體工商戶,9月份按查賬征收申報了經(jīng)營所得,從10月份開始到今年12月份申請了核定所得率。 1、9月到10月,是否需要申報?還是系統(tǒng)根據(jù)開票收入自行申報。如果有無票收入,是否要申報? 2、匯算清繳要什么申報?是按核定還是分別計算再合并?
個體戶2022年1-9月為核定戶 ,自2022年10月改為查賬征收 ,年度經(jīng)營所得申報收入是填1-12月數(shù)據(jù) ,還是10-12月數(shù)據(jù)
查賬征收的個體戶經(jīng)營所得如何申報?比如現(xiàn)在10月份申報7-9月經(jīng)營所得,營業(yè)收入和營業(yè)成本填寫的是利潤表7-9月的累計金額嘛
今天實操課沒有課嗎?
老師,這是第一季度的財務報表,營收確認收不回,轉壞賬,確認營業(yè)外支出,這樣進行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調整嗎
老師好,余額表的進項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務費發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結清。我是乙公司內賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉到甲公司,甲乙兩公司已結清賬,但王總4000元于5月21日才轉到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務開票了,還需要預交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認后面我們需不需要找一個成本會計了?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉賣給公司,能證明是二手的嗎
我現(xiàn)在1月份是季申報 是填寫10月-12月的是嗎 等到年匯算清繳的時候再是9到12的
你好,記得收入總額就是填9-12月份的累計數(shù)哈。
我現(xiàn)在是季報 也是填寫9-12月的累計收入嘛
對,因為那里寫的是收入總額呀。
那年度匯算清繳的時候也是9月到12月的嘛
是的哈,年度匯算清繳就是年度的,你們9月開始營業(yè),就是9-12月。
那我現(xiàn)在1月份季報 也需要是9月開業(yè)到12月的累計收入 跟年報是一樣的嗎
你好,是的,如果你4月份申報填就是1-3月,7月份申報就是1-6月,以此類推。