你好,年度經(jīng)營所得申報收入是填1-12月的累計數(shù)據(jù)。
老板9月開了個體工商戶,9月份按查賬征收申報了經(jīng)營所得,從10月份開始到今年12月份申請了核定所得率。 1、9月到10月,是否需要申報?還是系統(tǒng)根據(jù)開票收入自行申報。如果有無票收入,是否要申報? 2、匯算清繳要什么申報?是按核定還是分別計算再合并?
老師好,本月申報2022年10-12月是企業(yè)所得稅時,營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額,看到申報表格寫的是本年累積金額,到底是填22年第四季度總的數(shù)據(jù)還是1-12月總的數(shù)據(jù),謝謝。
個體戶2022年1-9月為核定戶 ,自2022年10月改為查賬征收 ,年度經(jīng)營所得申報收入是填1-12月數(shù)據(jù) ,還是10-12月數(shù)據(jù)
老師好,之前1-9月是定期定額的,10月轉(zhuǎn)查賬征收了,那么在申報年度生產(chǎn)經(jīng)營所得 營業(yè)收入 這一欄 是填寫1-12月的收入總額 還是只要填寫 轉(zhuǎn)查賬征收10-12月的收入就可以了
2022年10月份以前是核定征收,10月份改為查賬征收后到12月底沒有開過發(fā)票,2023年申報個人經(jīng)營所得稅顯示去年開票51萬多,稅九萬多,請問該怎么報稅
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
可是1-9月當(dāng)時的核定的所以沒有做賬,也需要填嗎
申報期間是累計數(shù)據(jù)的呢。
那請問一下,我該怎么處理
重新建賬,補(bǔ)上來就可以的。
核定征收期間的賬也需要補(bǔ)嗎
核定征收期間稅務(wù)沒說不建賬吧。