報(bào)稅的時(shí)候按照10,000來扣除手續(xù)費(fèi)之前的

你好,我剛到一家新公司上班,他是電商公司,有線上還有線下,我想問問剛開始幾個(gè)月是刷單,沒有開票,但是報(bào)稅還是按開出票報(bào),然后提現(xiàn)到公戶,我應(yīng)該擇怎樣做賬? 從平臺(tái)體現(xiàn)是借:銀行存款,貸:其他貨幣資金,但是這些都是刷單收入來的,昨天問了一些老師,說可以入銷售費(fèi)用-傭金,我不知道怎樣做分錄?
老師,我想問一下,現(xiàn)在做電商直播帶貨公司的,都是賣貨給個(gè)人,然后個(gè)人都不需要發(fā)票,然后供應(yīng)商那邊也沒有成本發(fā)票可以提供。平臺(tái)那邊的收入到時(shí)候又是直接打到對(duì)公賬戶的,這樣對(duì)公賬戶又有錢收入,這樣怎么報(bào)收入?如果是報(bào)了不開票收入,但是又沒有成本發(fā)票回來。這種情況怎么處理,會(huì)不會(huì)出現(xiàn)有銷無進(jìn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?還是只能申報(bào)收入,沒有成本,純繳稅?
老師,我們公司做內(nèi)賬,但是不是那種每筆都寫分錄的那種,就是當(dāng)月收入-成本-費(fèi)用 做成的一種自制表格。我現(xiàn)在有個(gè)疑問,收入,我是按照當(dāng)月實(shí)際收到錢做收入準(zhǔn)確,還是把沒收到單獨(dú)記在一個(gè)應(yīng)收本子上呢、比如:我賣東西2萬,但是客戶這個(gè)月就給1.8萬,還差2000,我要不要算這月收入?若算了,可最后客戶款要不來 不就意味這 這報(bào)表有點(diǎn)不準(zhǔn)嗎
請(qǐng)問老師,電商公司確認(rèn)收入,平臺(tái)顯示收入一欄,是10,000,費(fèi)用直接平臺(tái)扣減了2000,然后實(shí)際結(jié)算到公戶是¥8000,那報(bào)稅是按10,000報(bào)還是按8000報(bào)呢?
老師你好!導(dǎo)地預(yù)繳一般納稅人填報(bào)增值稅是填報(bào)含稅數(shù)據(jù)還是填寫不含稅收入,老師指導(dǎo)一下,是建筑工程,怎樣操作
老師請(qǐng)教一下,個(gè)人出售黃金需要繳稅嗎
老師你好!我公司2024年12月出口一筆貨物,在2025年9月份申報(bào)出口退稅,請(qǐng)問,會(huì)不會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?謝謝!
我是債權(quán)人,看到債務(wù)公司要求注冊(cè)資本金減資,作為債權(quán)人應(yīng)該怎么做?
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異不是當(dāng)期調(diào)減嗎?為什么還要加?
年終關(guān)賬要做哪些工作
請(qǐng)問老師,甲單位本期購買家具5萬元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接進(jìn)入費(fèi)用吧,無需放固定資產(chǎn)核算對(duì)吧。因?yàn)檫@些用品,都是給出租的房屋購置的,所以直接計(jì)入成本了。
老師資產(chǎn)總額怎么控制5千萬,利潤總額怎么控制300萬,每年幾月份大學(xué)開始算,
老師,殘保金人員的計(jì)算,請(qǐng)教下您,公司簽了幾個(gè)兼職人員,就只拿銷售提成沒有基本工資,申報(bào)了個(gè)稅沒交社保,這幾個(gè)人計(jì)入殘保金人數(shù)嗎
請(qǐng)問老師。乙單位是甲單位下屬的公司,乙單位的財(cái)審和稅審的合同是與甲簽訂的,也是甲單位支付的,也是甲單位委托審計(jì)公司的。請(qǐng)問甲單位列支的這些乙的審計(jì)費(fèi),是可以在甲單位稅前扣除的么?


我也是這樣想的,但是老板跟我說是按8000,我應(yīng)該怎么去說服他呢?
因?yàn)樵鄣氖袌?chǎng)價(jià)格就是1萬,只不過是平臺(tái)收取一部分手續(xù)費(fèi),扣除了2000。如果沒有扣除的話,咱收到的錢還是1萬,
我剛剛抖音搜索了一下,也說可以扣除這些費(fèi)用,我現(xiàn)在就很糾結(jié)
那扣除的這個(gè)2000給你開發(fā)票開進(jìn)來,你怎么做?
我們的實(shí)際情況是這個(gè)2000的費(fèi)用,麗可能有500是有發(fā)票的,有1500是沒有發(fā)票的
如果這個(gè)2000都有發(fā)票的情況
我跟老板說的意思是10,000塊錢做收入報(bào)增值稅,然后500有發(fā)票的正常稅前扣除,1500沒有發(fā)票的調(diào)增,老板不愿意他覺得虧大發(fā)了
是的是的,這個(gè)是你們虧了。
所以我是不是應(yīng)該妥協(xié)呢?我覺得我能做出的最大讓步就是開票部分正常做費(fèi)用不能沖收入,然后沒有辦法給我們開票的部分,我沖減收入,可以這樣嗎,感覺有點(diǎn)偷稅漏稅了
可以的,稅務(wù)局不查沒有關(guān)系。