應收對應的是客戶,應付對應的是供應商
你好,往來賬不知怎么記的清楚明了,什么情況用其他應收款和其他應付款
請問:建筑公司里面的往來賬里一張應收發(fā)票里面有實際應收的和公司之間過賬的,會計分錄應該怎么做可以區(qū)分的很清楚
公司的往來掛其他應收比較合理 還是其他應付合理
公司之間的往來賬,掛在其他應收款款 比較好 還是掛在其他應付款 比較好?
老板不提供銀行流水信息,供應商往來賬不清楚,怎么做賬?
已經(jīng)增值稅主表和附表做了出口免稅申報。 還需要填寫出口退免退稅申報表嗎?收匯情況表需要填寫嗎?
老師,我們有幾個員工是個體的法人,沒有在公司上發(fā)工資,繳納社保,可以把他們幾個添加到公司上嗎
小規(guī)模公司,需要減資,沒有賬務,因稅務要求不能零申報,財報里填了2000的管理費用,建議什么時候做減資
老師關于退稅的品目不同 退稅金額不同嗎
個體工商戶定期定額好不好
老師應收賬款計提壞賬準備分錄怎么做?請問
a公司租房子給b,委托小李收錢,a公司借其他業(yè)務收入 貸其他應收款沒問題不。 如果以這個租金抵小李工資,是不是也可以,就是這筆房租不到a公司公賬
老師,您好,幼兒園食堂入庫單中蘋果共129.4斤,第一次入庫104斤,4.99元每斤,共計518.96元,第二次入庫25.4斤,每斤3.99元,共計101.35元,兩次入庫共計129.44斤,620.31元。 供應商開發(fā)票129.44斤,619.83元,和隨貨入庫單總金額不一致。(她是把平均多少元一斤四舍為4.79每斤核算)這樣發(fā)票和入庫單不一樣有問題嗎?需要重開嗎?
老師,你好,請問一下我們公司返點給客戶,怎么計算呀,
控制現(xiàn)金支出的目標是在不損害企業(yè)信譽條件下,盡可能推遲現(xiàn)金的支出。下列各項中屬于推遲現(xiàn)金支出的措施有( ?。?。 A. 使用現(xiàn)金浮游量 B. 匯票代替支票 C. 透支 D. 使用零余額賬戶,老師,這里面的現(xiàn)金浮游量和透支和零余額賬戶是什么意思?
恩,用什么來記錄呢?
就是應收賬款-客戶名稱,應付賬款-供應商名稱
還是用做賬軟件嗎?
還要登記合同信息的
是的,需要做賬軟件的。不需要合同信息
僅僅做往來可以嗎?
做往來需要發(fā)票或者銀行回單