對的,同學,負數(shù)紅沖
老師,您好!比如A公司給我們開了銀行承兌匯票,我這個時候做 借:應收票據(jù)- A公司 貸:應收賬款- A公司 然后我公司又將匯票直接背書給B公司 我的分錄是不是這樣做 借:應付賬款-B公司 貸:應收票據(jù)- A公司 然后收好供應商開來的發(fā)票 借:庫存商品 借:進項稅額 貸:應付賬款- B公司 老師是不是這樣做分錄就對了
請教老師,我是子公司收到總公司的投資款是一張背書的電子承兌請問怎么做分錄,借應收票據(jù)a公司貸投資款,然后把這張電子承兌背書給一家供應商了,是借預付賬款貸應收票據(jù)a公司嗎
老師好,2022年收到一張商業(yè)承兌匯票,已經(jīng)做賬了 當時:借:應收票據(jù)—匯票 貸:應收賬款—商貿(mào)公司 借:應付賬款—化工公司 貸:應收票據(jù)—匯票 但是后來一直沒有兌現(xiàn),直到2023年12月月老板才告訴我。那么我現(xiàn)在是要做負數(shù)分錄嗎?
給對方開具發(fā)票了 對方?jīng)]有錢直接給的商業(yè)承兌匯票了,商業(yè)承兌匯票今年7月份才到期 怎么做賬呢? 借:應收票據(jù)-某某公司 貸:應收賬款-某某公司嗎? 到期兌現(xiàn)的時間承兌成功:借:銀行存款 貸:應收票據(jù)-某某公司嗎? 背書出去的話:借:應付賬款-某某公司 貸:應收票據(jù)-某某公司嗎?
老師,我們收到客戶的匯票,平時是借應收票據(jù),貸應收賬款,然后匯票背書出去的時候,是借應付賬款,貸應收票據(jù)?,F(xiàn)在票據(jù)到期了,沒有背書出去,就直接把匯票給兌現(xiàn)了,匯票金額已經(jīng)到了公司銀行賬戶,是不是直接做借銀行存款,貸應收票據(jù)?
老師,發(fā)票上開的化學合成材料聚苯乙烯計入原材料還是生產(chǎn)成本的消耗品
按簡易辦法計稅銷售額是什么意思,是銷售了什么貨品,還是對方是簡易計稅
1、新建的廠房6層在23年已經(jīng)入固定資產(chǎn),后期發(fā)生的裝修費可以轉到長期待攤費用嗎?按月攤銷,攤銷幾年合理(金額150萬元) 2、還沒裝修完,后期慢慢開票付款 你好,你可以入長期待攤費用,完工后再攤銷 后期還得付款,目前在在建工程著呢,后期轉攤銷可以嗎,今年完一共得有200萬元裝修費用。 3、廠房建設已經(jīng)完事了,后期發(fā)生外網(wǎng)施工及管道更換,是不是可以不計入房產(chǎn)原值,那計入哪個科目比較好?
押金計入營業(yè)外收入可以嗎
老師,增值稅專票需要全部從網(wǎng)上勾選嗎
老師小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅是幾個點?
有一筆樣品加工費要開票給新加坡的客戶,對方要求開9%稅率300新加坡幣,我是不是只能開13%稅率的普通發(fā)票,且要講新加坡幣換算成人民幣來開票?
供應商開輔料,只開了總金額,沒開單位跟數(shù)量這些,可以嗎?
公司要注銷,庫存還有幾十萬,怎么合理處理,
老師 總公司是一般納稅人 分公司是小規(guī)模納稅人 繳納社保的話有規(guī)定嗎 比如分公司社保跟總公司要一致不
那摘要我就寫:更正哪年哪月第幾號憑證,是這樣嗎?
對的,同學,是這樣的
好的,謝謝老師
好的呢,同學,祝你生活愉快