收到錢以后 借銀行存款 貸應收票據(jù)。
請問老師,我收到客戶的電子銀行承兌匯票,是不是記借應收票據(jù),貸應收帳款。隔天我又將收到的電子承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓給供應商,借應付賬款,貸應付票據(jù),對嗎
老師您好!請問我們收到母公司借款的銀行承兌匯票做應收票據(jù),當時把應收票據(jù)反映到現(xiàn)金流量里的籌資活動借款?,F(xiàn)在銀行承兌匯票到期到賬,借銀行存款,貸應收票據(jù) 現(xiàn)在的銀行存款在現(xiàn)金流量表填什么?
老師,我運輸公司2月份發(fā)生一些運費收入。分錄借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交增值稅。3月10曰收到商業(yè)承兌匯票,分錄借應收票據(jù),貸應收賬款。3月24日己承兌,分錄借銀行存款貸應收票據(jù)。我這樣做對嗎?
老師你好,請問我們公司收到A公司的承兌匯票時,借:應收票據(jù)- A公司,貸:應收賬款- A公司,如果到了承兌期直接借:銀行存款 貸:應收票據(jù)- A公司,如果背書轉(zhuǎn)讓借:應付賬款-甲公司 貸:應收票據(jù)- A,是這樣嗎公司
老師好,2022年收到一張商業(yè)承兌匯票,已經(jīng)做賬了 當時:借:應收票據(jù)—匯票 貸:應收賬款—商貿(mào)公司 借:應付賬款—化工公司 貸:應收票據(jù)—匯票 但是后來一直沒有兌現(xiàn),直到2023年12月月老板才告訴我。那么我現(xiàn)在是要做負數(shù)分錄嗎?
你好,老師,我現(xiàn)在想補發(fā)二二年的工資,但是之前在帳上沒有計提工資,現(xiàn)在想補發(fā)以往的工資,我現(xiàn)在如果計提這個工資的話能算到這個費用里面嗎?這樣做可以嗎老師?
幫我看一下輸入網(wǎng)址后點擊哪里登錄
21題,甲方由于貨車發(fā)生事故,這個不是屬于相當于不可抗力嗎,他也不想發(fā)生事故啊,那如果是這樣的話,不是選D嗎?22題,A選項,背書的時候用了粘單,只要是用了粘單的,他們在交接處和票據(jù)上是都蓋章了啊,我以前經(jīng)常干這事,承兌匯票貼上粘單,在連接處蓋,在后面還蓋啊
公司有出租門店,收租金是借應收賬款嗎
外購貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認收入繳納增值稅嗎
老師好,請問執(zhí)行小企業(yè)會計準則如何計提壞賬準備?選擇哪種方法?相應的計提壞賬率多少合適?能否寫下有關的會計分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開票
開不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會計分錄怎么做?
政府??顚S醚a貼,科目單獨設立了遞延收益,本年內(nèi)的用??顚S觅Y金支付的費用,能不能一次性在年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,這樣是否符合對該資金單獨核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷項稅額4895.49,減免稅額借方280,進項稅344.38,申報系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務賬一致
那我之前入帳那個不管它是嗎,后面要不要加明細,前面入帳分錄對嗎
對,因為這個應收賬款已經(jīng)平了,就不用再管了。
老師還是不太理解,1月我有做一筆借應收票據(jù)貸應收賬款~客戶,4月款打到公帳借銀行存款貸應收票據(jù),這樣應收票據(jù)平了,應收賬款貸方金額還在的呀
你最開始的時候要確認收入呀,借,應收賬款貸,主營業(yè)務收入。
開票的金額不一樣
就是不管你開票金額是不是一樣,就是你開票的時候得有應收賬款。所以你拿到這個票據(jù)以后是沖銷應收賬款的。