你好,上面這些都是不含稅的金額嗎?如果是的話,增值稅322198加7998)乘以1%,附加稅等于繳納的增值稅乘以6%。

老師,我們是小規(guī)模納稅人。這個(gè)季度普票開(kāi)了29萬(wàn),專票40萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)要上稅嗎
小規(guī)模納稅人,季報(bào),為什么我開(kāi)票系統(tǒng)上顯示專票只開(kāi)了5萬(wàn),我報(bào)增值稅的時(shí)候國(guó)稅系統(tǒng)里專票提示顯示比這多,報(bào)需要提示不對(duì)
老師,我是小規(guī)模納稅人,按季度交稅的,我這個(gè)季度專票開(kāi)了11萬(wàn)多,普票開(kāi)了7萬(wàn)多,專票是稅局代開(kāi)時(shí)就交了稅款,所以我剩下的普票就不用交稅了是吧
老師,我想問(wèn)下我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度開(kāi)專票開(kāi)了7998 普票322198 這個(gè)稅是咋個(gè)算的,我系統(tǒng)顯示要交3293
老師,我想問(wèn)下,小規(guī)模納稅人開(kāi)普票開(kāi)了697950元,需要交多少增值稅,這咋算來(lái),
老師你好,10月已經(jīng)發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開(kāi)增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開(kāi)票確認(rèn)收入再納稅呀?
老師,我開(kāi)具發(fā)票糸統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)收入是40318949.79元,申報(bào)企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報(bào)收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計(jì)提工資時(shí)借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個(gè)稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺(jué)那里不對(duì),和我在電子個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對(duì)
老師你好!上個(gè)開(kāi)票下個(gè)月需要沖紅,稅費(fèi)己交,影響沖紅嗎?現(xiàn)在稅費(fèi)怎樣處理,下個(gè)月也沒(méi)有開(kāi)票計(jì)劃如何處理
購(gòu)買打印機(jī)1550元記入什么科目?
股權(quán)變更需要繳納那幾個(gè)稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本、費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。這個(gè)政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣給直銷員和消費(fèi)者那個(gè)銷售額確定老師給個(gè)總結(jié)
請(qǐng)問(wèn)老師,稅負(fù)率5%,銷售100萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)要多少?怎么算?
老師 請(qǐng)問(wèn)調(diào)整社保繳費(fèi)工資應(yīng)該怎么操作?

