你好,對(duì)的是的,不需要交。
我是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度有30萬的額度免增值稅,那我開了15萬的普票,在稅務(wù)上代開了12萬的專票,開的專票當(dāng)時(shí)就交了增值稅,請(qǐng)問這個(gè)交了的稅要退不?
老師,請(qǐng)問我們是小規(guī)模納稅人,季度交稅的,我們現(xiàn)在是普票開了步含稅29萬多,專票稅局代開了3萬多這個(gè)有預(yù)交稅,我們這次申報(bào)需要交稅嗎
老師,我是小規(guī)模納稅人,按季度交稅的,我這個(gè)季度專票開了11萬多,普票開了7萬多,專票是稅局代開時(shí)就交了稅款,所以我剩下的普票就不用交稅了是吧
季度專票+普票開了28萬,專票開了12萬,剩下的普票16萬是不是填在11欄,只交專票的稅就行了
老師,我是小規(guī)模,開5%普票的,三季度開38萬多,交了2萬增值稅,四季度又紅沖三季度的11萬,同時(shí)開了46萬。那四季度要交多少增值稅,是不是交個(gè)0.3萬的差就可以了
對(duì)外投資涉及什么科目
老師,如果去面試電商財(cái)務(wù)需要注意哪些問題呢
老師,員工4月20號(hào)離職,沒有上滿足月,4號(hào)清明節(jié)那天要算工資嗎?
老師,公司買了一瓶159的防曬霜送客戶怎么記賬?
老師,你好,我們是一家建筑公司,甲方監(jiān)理要去材料廠商考察的差旅費(fèi)可以在我們公司報(bào)銷么?就是代客報(bào)銷
麻煩問下各位老師,有一家單位在做基礎(chǔ)建設(shè)前期籌建,本來是自然資源局招投標(biāo)委托第三方建設(shè)就好,但是由于時(shí)間緊迫,該單位自己找人做了前期籌建自己單位掏錢付了款,后期自然局又把錢全額轉(zhuǎn)給該單位了,這個(gè)會(huì)計(jì)怎么做科目啊,前期放在應(yīng)收帳款后期下賬可以嗎,那還需要籌建期花費(fèi)的發(fā)票嗎?
老師,光租車如何開發(fā)票,稅率多少?車帶人呢?
轉(zhuǎn)讓上市公司的股權(quán)需要繳納增值稅嘛?
老師好,請(qǐng)問下,關(guān)于預(yù)付出去的款項(xiàng),針對(duì)于核銷發(fā)票可以提供下解決方案嗎?我們是做企業(yè)培訓(xùn)的,有很多的代理商,一個(gè)月兩次結(jié)算款會(huì)付過去,但有些代理商開的發(fā)票金額并不是我們當(dāng)次付出的,就很多不對(duì)應(yīng),加上我們現(xiàn)在上了新的財(cái)稅軟件,原來是有個(gè)手工的表,出納每天登記對(duì)公付的公司款項(xiàng),再人為的手工去核銷,現(xiàn)在就是在想有沒有比較節(jié)省時(shí)間的方法,怎么去核銷,因?yàn)樯狭讼到y(tǒng)后,出納也不需要手工登記日記賬了對(duì)接了銀企直連,直接看軟件里的日記賬就行,主要是長期以往,到底還有多少發(fā)票沒回來,這個(gè)就不是很精準(zhǔn)的數(shù)了,賬我們一般是跨月做完,但發(fā)票是實(shí)時(shí)有時(shí)會(huì)收到的,希望老師可以給點(diǎn)思路,感謝
我單位24年10月成立,25年1月開始生產(chǎn)并有了收入;24年發(fā)生了16萬的費(fèi)用【其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)2萬元】,計(jì)入了當(dāng)期損益。 麻煩問下:現(xiàn)在匯算清繳時(shí),是要將這16萬的費(fèi)用 全額調(diào)增,然后26年做25年匯算時(shí)再將其調(diào)減嗎?或者,該如何正確調(diào)整?。?以后年度利潤彌補(bǔ)虧損時(shí),24年的這16萬費(fèi)用會(huì)不會(huì)自動(dòng)體現(xiàn)在可彌補(bǔ)數(shù)額中啊
就是說,如果專票+普票超過了45萬就要交稅是嗎,專票在稅局當(dāng)時(shí)代開交了,那申報(bào)的時(shí)候就交剩下普票的稅是嗎
對(duì)的是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。