你好,可以今年不開過來,做付款 借應付賬款 貸銀行存款
老師,們單位有一筆其他應付款,去年給開了轉賬支票,他們沒有取走,我們單位已經(jīng)記賬了,現(xiàn)在跨年了,對方也不要這筆錢了,怎么記賬?跨年是不是不能沖紅?應該怎么做賬務處理?謝謝
老師,我想問下一個工程已經(jīng)完工計入了固定資產(chǎn),還有一小部分錢沒付,掛在應付款,現(xiàn)在要卡對方百分之十,少付對方五萬,發(fā)票去年已經(jīng)開了,要把發(fā)票還給他們重開嗎,還是怎么處理更好點
老師,4月收到兩張專票,在4月已經(jīng)認證抵扣進項稅額了,款還沒有支付給對方?,F(xiàn)在5月對方說他的公司改名稱了,要我把四月已經(jīng)入賬抵扣了的發(fā)票退回去給他作廢,5月他用改過的公司名稱重新開了兩張一樣的發(fā)票給我公司,這個我要怎么處理?四月份的發(fā)票他還能作廢嗎?
供應商去年開出的發(fā)票,但是今年公司已經(jīng)注銷了,現(xiàn)在需要我們付錢,跟發(fā)票一致的公司抬頭已經(jīng)不存在了。我們現(xiàn)在需要付錢。應該怎么操作,讓他重新開其他公司抬頭的發(fā)票嗎,根據(jù)其他抬頭付款嗎?之前已經(jīng)開過的發(fā)票已經(jīng)入賬了怎么處理?
想問下付完對方錢后,對方把開給我公司的發(fā)票自行作廢了,該怎么處理,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,能讓他今年補開具過來嗎,那這樣我該怎么處理賬務,付給他錢的憑證已經(jīng)做了
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認收入,轉成本,而債務重組不用?
海域使用權,建設用地使用權,這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進入原材料,而不計算抵扣進項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務處理
公司出納發(fā)工資的時候轉錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉回來的時候是不是只轉工資回來就行了因轉工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
那這樣沒有發(fā)票入賬不是成預付了嗎,是2023年付的錢,然后這幾天要認證2023年的發(fā)票發(fā)現(xiàn)他自行作廢了
那就只能做預付賬款
那我今年收到發(fā)票后如何做賬戶處理呢
正常處理就可以的
分錄怎么做
借原材料或者損益類科目