您好,這個(gè)是自產(chǎn)自銷的才免,不是的就不免

老師 我們公司是賣大米的 從廠家進(jìn)貨 通過(guò)拼多多電商平臺(tái) 賣給個(gè)人 交增稅稅 個(gè)稅 企業(yè)所得稅 有差額征稅的么
農(nóng)業(yè)公司養(yǎng)魚(yú)賣魚(yú)、養(yǎng)水草賣水草都是免增值稅、所得稅嗎
公司是種植水果免增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
我是開(kāi)超市的,超市賣的蔬菜和水果所得稅超市可以免稅嗎
老師,我們的拼多多平臺(tái)因?yàn)闆](méi)有按時(shí)給顧客開(kāi)票,支給平臺(tái)的罰款(不會(huì)開(kāi)票),可以所得稅稅前扣除嗎?
老師,我這邊有一家小規(guī)模電瓶車銷售公司,毛利率15%結(jié)轉(zhuǎn)成本(銷售總額142萬(wàn)),按現(xiàn)在的費(fèi)用來(lái)需要交4000多的企業(yè)所得稅,我可以像暫估成本一樣,暫估費(fèi)用不,下個(gè)月開(kāi)始多報(bào)幾個(gè)人的工資,這樣不慌交企業(yè)所得稅,匯算的時(shí)候再交
公司自己生產(chǎn)了一臺(tái)設(shè)備出租給客戶,當(dāng)時(shí)做賬是把成品出庫(kù)做進(jìn)去固定資產(chǎn)里面,租賃期內(nèi)進(jìn)行折舊,折舊對(duì)應(yīng)的是業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在租賃期到期,客戶退回設(shè)備,我現(xiàn)在要怎么做會(huì)計(jì)科目
個(gè)體工商戶已開(kāi)通稅務(wù),已經(jīng)申報(bào)增值稅,需要經(jīng)營(yíng)所得嗎
老師,您好,我想咨詢一下,我們公司是一般納稅人,我們讓房東補(bǔ)開(kāi)23年24年的房租發(fā)票,要房東給開(kāi)專用發(fā)票,25年10月份我們可以正常進(jìn)項(xiàng)抵扣,對(duì)吧?還有就是這兩年的費(fèi)用之前年度都沒(méi)有入費(fèi)用,掛的房東的往來(lái),那這次開(kāi)了發(fā)票,我改怎么入賬?
老師,個(gè)人稅局代開(kāi)租賃發(fā)票能開(kāi)專票嗎
購(gòu)買會(huì)議電視記入什么科目?
老師好,機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員出差,住宿費(fèi)發(fā)票抬頭開(kāi)具個(gè)人還是單位名稱?可以直接公對(duì)公轉(zhuǎn)賬
老師好,公司注冊(cè)資金沒(méi)有實(shí)繳,貸款利息能稅前扣除嗎
印花稅買方和賣方都要交稅嗎
老師,我們本季度含稅收入是312032.66,去掉1%的稅,收入是308943.23,我直接把308943.23記入收入欄,(我們是小規(guī)模納稅人或小微企業(yè))增值稅系統(tǒng)直接在減免欄把2%的稅顯示出來(lái)了,但總收入不變,我記賬時(shí)直接按1%做價(jià)稅分離,2%我記入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那么說(shuō)我的報(bào)表和增值稅報(bào)表收入都是一直的,但是企業(yè)所得稅提示增值稅報(bào)表減征、免征應(yīng)大于營(yíng)業(yè)外收入了,因?yàn)槲覉?bào)表營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)有分2%的稅,如果分了的話,賬本主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅報(bào)表不一致,怎么弄啊,老師?


增值稅和所得稅都不免
是的,不是自產(chǎn)自銷的不免的
農(nóng)產(chǎn)品初加工呢,比如水果裝箱打包賣出去,屬于免稅范圍嗎
自產(chǎn)自銷的也是免的
我問(wèn)的是買進(jìn)來(lái)挑撿打包裝箱后免稅嗎
這個(gè)是免的,初加工這種是免的
初加工免增值稅還是所得稅
純農(nóng)戶/合作社,盡量保持“自產(chǎn)自銷”模式,利用增值稅全免%2B企業(yè)所得稅
這種也是針對(duì)自產(chǎn)自銷的初加工才有這個(gè)政策
意思不是自產(chǎn)自銷正常交稅
是的,是的,就是這個(gè)意思的