你好可以的計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

你好老師,1.客戶在平臺(tái)購(gòu)買產(chǎn)品并匯款至平臺(tái)公戶,但是要求開具公司單位抬頭的增值稅專用發(fā)票,平臺(tái)要求我們合作公司給客戶開票,款項(xiàng)不打給我們公司。需要返款我們公司要在平臺(tái)再次購(gòu)買產(chǎn)品才能將客戶的款項(xiàng)以白條形式返到平臺(tái)的內(nèi)部賬戶上,不走公戶。這種情況屬于虛開增值稅發(fā)票嗎? 2.我們公司的行業(yè)屬于國(guó)家認(rèn)定的免稅行業(yè)按照稅法不能開具專用發(fā)票的,平臺(tái)強(qiáng)制開不開就罰款。
老師,我們的拼多多平臺(tái)因?yàn)闆]有按時(shí)給顧客開票,支給平臺(tái)的罰款(不會(huì)開票),可以所得稅稅前扣除嗎?
老師我們物流企業(yè),然后平臺(tái)給我們開的進(jìn)項(xiàng)票,在季報(bào)所得稅前票還沒到我可以做成成本嗎?
老師,我問下,我們公司再第三方平臺(tái)銷售,客戶簽收之后,第三方平臺(tái)打款不按客戶實(shí)際的價(jià)格發(fā)給我們的,而是按照我們供貨價(jià)跟我們結(jié)算的,平臺(tái)說的!繞后客戶開票是按客戶實(shí)際價(jià)格開的!那我確認(rèn)收入怎么確認(rèn)?因?yàn)椴皇撬锌蛻粢?,所以有一部分是未開票收入全的,但是未開票收入我是薄實(shí)際第三方平臺(tái)打款給我們算的!平臺(tái)不愿意來營(yíng)銷費(fèi)發(fā)票給我們!老師我這樣做沒問題吧?!
我們?cè)谄炊喽嗌嫌须娚唐脚_(tái),設(shè)置的客戶輔助核算是電商,通過電商這個(gè)客戶走的賬,但是現(xiàn)在電商的下游客戶要求我們給他開票,因?yàn)檫@個(gè)下游客戶沒把錢直接打給我們,直接打給平臺(tái),這樣我們直接可以給這個(gè)下游客戶開票嗎?
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬(wàn),無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個(gè)崗位做過的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。


好的,我之前做到了銷售費(fèi)用,需要調(diào)整嗎?
今年的業(yè)務(wù)產(chǎn)生的嗎,金額大嗎
我們年銷售額在8000萬(wàn)。,每個(gè)月有5000元以下的這種扣除
那不用調(diào)整了,相比金額不大