同學(xué)你好可以做未開票收入的 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)

老師下午好,我公司收到對(duì)方單位轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的100萬(wàn)款走賬,讓我們給他開普票100萬(wàn),這個(gè)款已經(jīng)在賬上差不多一年了,目前我們還沒有開票確認(rèn)收入,現(xiàn)在準(zhǔn)備開票,發(fā)現(xiàn)對(duì)方單位好像不存在了,像這種情況我們要怎么處理,還要開票確認(rèn)收入嗎?要怎么操作才不用確認(rèn)收入?
老師,我們和對(duì)方18年簽訂的合同,稅率那會(huì)是16%,之前給對(duì)方開了部分票和對(duì)應(yīng)的貨和款,后來(lái)給對(duì)方又開了一少部分的發(fā)票,對(duì)方一直不付款,說(shuō)讓我們沖紅,然后就沖紅了,現(xiàn)在涉及到稅率的問(wèn)題,我們這種情況可以給對(duì)方開13%發(fā)票合理嗎?這種情況我們應(yīng)該怎么確定我們實(shí)際的收入?
老師,您好,我們公司的一個(gè)供應(yīng)商資金緊張,需要提前收款,問(wèn)我們公司能不能在沒有發(fā)票的情況下先付他們一部分錢。這樣可以嗎?有沒有風(fēng)險(xiǎn)?為什么對(duì)方不能先開票?
我們公司之前付了一個(gè)商標(biāo)注冊(cè)費(fèi),對(duì)方?jīng)]有給我們及時(shí)開具發(fā)票,現(xiàn)在一問(wèn)對(duì)方已經(jīng)注銷了,這種情況怎么辦?可不可以要求對(duì)方的分公司給我們開發(fā)票,這樣錢款和票對(duì)不上有問(wèn)題嗎?需要怎么弄?
老師好,我們?cè)谌粘=?jīng)營(yíng)中,會(huì)存在賒銷的情況,款沒收,票沒開,貨先給對(duì)方了,有合同,這種情況可以辦出庫(kù)嗎?需要提前報(bào)收入嗎?
老師,如果對(duì)方是小規(guī)模納稅人,我們是一般納稅人我們是不是可以給對(duì)方開6個(gè)點(diǎn)和9個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票,開6個(gè)點(diǎn)或9個(gè)點(diǎn)要怎么確定呢
對(duì)方開給我們公司的發(fā)票,我們抵扣了,現(xiàn)在要紅沖了,是開票方發(fā)起紅字確認(rèn)表嗎
清算企業(yè)所得稅申報(bào)為啥還有稅款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么填寫啊
老師,請(qǐng)教一下,公司把名下的車處置了,買了20000元,這個(gè)走固定資產(chǎn)清理科目的話也要申報(bào)增值稅嘛
公司做咨詢服務(wù)的,場(chǎng)地租金可以記入成本嗎?物業(yè)管理費(fèi)和水電費(fèi)分別記入什么?
全年一次性獎(jiǎng)金14.4萬(wàn),怎么計(jì)算應(yīng)交個(gè)人所得稅?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租商鋪給個(gè)人辦公使用,需要繳納哪些稅費(fèi)?怎么計(jì)算?
老師您好,想問(wèn)一下24年計(jì)提23年的年終獎(jiǎng),申報(bào)個(gè)稅也是24年申報(bào),那報(bào)24年殘疾人基金,全年職工工資要算上這部分嗎
你好老師,我們是母公司持有非全資子公司比例75%,子公司還有一個(gè)少數(shù)股東持股子公司25%,我們母公司實(shí)際沒有給子工資轉(zhuǎn)入實(shí)收資本,那我們?cè)撚檬裁捶椒ㄈプ龊喜?bào)表呢?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租商鋪給個(gè)人辦公使用,需要繳納哪些稅費(fèi)?怎么計(jì)算?


必須做嗎?我們一般按開票金額做收入
要不太亂了
嗯 這個(gè)必須要做的