同學(xué),你好
場(chǎng)地租金可以記入成本嗎?
可以的
物業(yè)管理費(fèi)和水電費(fèi)分別記入什么?
計(jì)入管理費(fèi)用

物業(yè)公司支付的水電費(fèi)自用部分應(yīng)該計(jì)入“管理費(fèi)用”,而小區(qū)公用部分水電費(fèi)應(yīng)該計(jì)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”,二者要分開(kāi)立水表、電表、分開(kāi)記賬嗎?后者才是業(yè)主應(yīng)該承擔(dān)的,前者是物業(yè)公司自己承擔(dān)的?
老師您好!我想問(wèn)物業(yè)管理公司,一般納稅人,開(kāi)發(fā)票水費(fèi),電費(fèi),物業(yè)費(fèi)稅率分別是多少?現(xiàn)在物業(yè)公司是不是一般把物業(yè)費(fèi)開(kāi)成服務(wù)費(fèi)?維修基金為什么不能開(kāi)發(fā)票?可以直接用維修基金的收據(jù)入賬嗎?
企業(yè)開(kāi)具專用發(fā)票,勞務(wù)維修稅率13%,其他咨詢服務(wù)稅率6%,那么銷售收入分維修,和服務(wù) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-維修,服務(wù),人員工資可以直接記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本維修,或服務(wù)嗎? 還是通過(guò)管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用呢?
老師你好,我們公司有個(gè)場(chǎng)地租給別人(收租金是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入),這個(gè)場(chǎng)地的水表安裝費(fèi)可以入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-制作安裝費(fèi) 科目嗎?
公司是二房東、小規(guī)模,主要收租戶租金。 物業(yè)開(kāi)水電費(fèi)發(fā)票給我司,我司開(kāi)水電費(fèi)發(fā)票給租戶,水電費(fèi)項(xiàng)沒(méi)有多收租戶一分錢。 請(qǐng)問(wèn),我開(kāi)出水電費(fèi)發(fā)票入:其他業(yè)務(wù)收入,那么我交水電費(fèi)給物業(yè),是不是應(yīng)該把水電費(fèi)入其他業(yè)務(wù)成本?入管理費(fèi)用-水電費(fèi)是錯(cuò)誤的吧?
老師,有合并報(bào)表的軟件么
公司買的汽車有30幾萬(wàn)和10幾萬(wàn)的,是不是提足(4 年最低年限)折舊,就不用繼續(xù)提折舊了? 或者再多一點(diǎn)5年年限也可以,車輛折舊不能到凈值 0(需留預(yù)計(jì)凈殘值),是這樣子嗎? 然后我想問(wèn)這個(gè)殘值比如說(shuō)還剩3000,我賣2000,分錄怎么做,假設(shè)殘值3000,我賣5000分錄怎么做
老師,公司自建廠房,還沒(méi)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)可以給對(duì)方開(kāi)租賃發(fā)票嗎
現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)銷售,稅款怎么交,如果主播注冊(cè)了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,那么有收入進(jìn)賬,不開(kāi)票怎么交稅
企業(yè)買的不動(dòng)產(chǎn)不超過(guò)500萬(wàn)可以一次性抵扣完嗎,相關(guān)政策也發(fā)一下
給不是公司的員工送禮,都是按偶然所得是不
我是代理記賬會(huì)計(jì),現(xiàn)在給一家公司做賬,可以0申報(bào)個(gè)稅嗎?沒(méi)有員工,流水很少,這樣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
想問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人,法人是外國(guó)人,1-8月有中國(guó)員工,個(gè)稅申報(bào)1-7月法人是申報(bào)非居民所得,中國(guó)員工申報(bào)綜合所得工資薪金,然后8-9月份中國(guó)員工離職了,沒(méi)有申報(bào)綜合所得工資薪金,然后8-9月份法人是有申報(bào)非居民所得,現(xiàn)在10月份新增中國(guó)員工,要報(bào)綜合所得工資申報(bào),彈出存在往期未申報(bào),提交稅局之后說(shuō)是逾期未申報(bào)要處罰,說(shuō)沒(méi)有國(guó)內(nèi)人員要做0申報(bào),想問(wèn)下這種可以提出異議嗎
在你能控制合同設(shè)計(jì)和實(shí)際履行的前提下,“SaaS / 遠(yuǎn)程技術(shù)服務(wù)模式 + 日方在中國(guó)不構(gòu)成常設(shè)機(jī)構(gòu)(PE)” 一般是雙方綜合稅負(fù)最低的結(jié)構(gòu)。 原因:按中日稅收協(xié)定,這類“技術(shù)服務(wù)收入”可以按營(yíng)業(yè)利潤(rùn)處理 → 中國(guó)不扣預(yù)提所得稅 0%,只剩下中國(guó)這邊對(duì)進(jìn)口服務(wù)的增值稅(通常 6%,還能抵扣),日方只在日本繳本國(guó)企業(yè)所得稅。 上面這話是什么意思
制造企業(yè),一般納稅人,主產(chǎn)品是電氣產(chǎn)品,開(kāi)票時(shí)候,合同里有安裝費(fèi),差旅費(fèi),開(kāi)票時(shí)候,這些項(xiàng)目的稅務(wù)代碼,是跟隨主合同走嗎?還是就開(kāi)這些


后面兩個(gè)都記入管理費(fèi)嗎?物業(yè)管理費(fèi)是否可以記入成本?
同學(xué),你好
計(jì)入管理費(fèi)用
好的,謝謝您
不客氣,祝工作順利