同學(xué),你好
也要申報(bào)增值稅

老師我公司把不該入固定資產(chǎn)的車輛誤入在公司的固定資產(chǎn)并已經(jīng)提取了折舊,現(xiàn)在要把這這車轉(zhuǎn)入到庫(kù)存商品,當(dāng)時(shí)購(gòu)車的車輛購(gòu)置稅也放入到固定資產(chǎn)科目,現(xiàn)在要從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到存貨,可是購(gòu)置稅該怎樣處理呢?也一同隨固定資產(chǎn)原值轉(zhuǎn)入到庫(kù)存商品科目嗎?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
老師,公司有輛車,在老板戶下,折舊在公司賬上處理的,現(xiàn)在折舊完了,還有個(gè)殘值,20000,我需要把這個(gè)清掉的話,需要怎么處理?是直接做固定資產(chǎn)處置賣給老板個(gè)人可以嗎?還是怎么處理?
老師,我這家把固定資產(chǎn)車賣掉了也開票了,資產(chǎn)處置也做了憑證,開的票我沒掛主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,掛的是固定資產(chǎn)清理科目,利潤(rùn)表上本年累計(jì)收入和增值稅申報(bào)表本年累計(jì)收入存在差額,差額就是固定資產(chǎn)清理的這筆,這個(gè)是正常現(xiàn)在是哇?
老師請(qǐng)問一下,我們單位的固定資產(chǎn)處置了,在會(huì)計(jì)上列入了固定資產(chǎn)清理科目,同時(shí)產(chǎn)生了處置收益,在會(huì)計(jì)角度是列入為固定資產(chǎn)清理的作為沖減項(xiàng),但是如果我列入了固定資產(chǎn)清理,那我報(bào)企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入這一欄就少了處置部分的收益,與我的增值稅申報(bào)數(shù)不一致,這樣就要怎么處理呢
老師公司名下的別處置了,直接走固定資產(chǎn)清理不用申報(bào)增值稅吧
我們是外貿(mào)公司,客戶公司重組了,前面貨款都不給了,走了中信保賠付了部分貨款,剩下未收回的貨款如何處理?
企業(yè)竣工前發(fā)生的房屋安全鑒定費(fèi),測(cè)繪費(fèi),防雷檢測(cè)費(fèi),以及在主體工程完工后發(fā)生的庭院景觀設(shè)計(jì)費(fèi),在土地增值稅清算中應(yīng)該放到哪個(gè)項(xiàng)目里扣除?
企業(yè)準(zhǔn)備注銷,賬上有其他應(yīng)付款428254.12,未分配利潤(rùn)-381262.65?這樣的話,注銷是要先彌補(bǔ)虧損么?還是先把其他應(yīng)付款平掉。要怎么操作處理呢,謝謝老師
退稅是按報(bào)關(guān)金額來(lái)的嗎
老師,正常變更地址后,工商邊完了,稅務(wù)要變嗎
老師好 現(xiàn)在北京退休社保和醫(yī)保繳費(fèi)年限是到多少年
項(xiàng)目款去年入應(yīng)收賬款時(shí)是1萬(wàn)元,現(xiàn)核減了1000元,這個(gè)核減的1000元怎么做賬務(wù)處理!是做到哪個(gè)科目
老師,我們是一般納稅人,上個(gè)月取得一張進(jìn)項(xiàng)票,發(fā)票上有好幾個(gè)品種,上個(gè)月整張進(jìn)項(xiàng)票都抵扣了。昨天業(yè)務(wù)說(shuō)這張發(fā)票上有2個(gè)品種要退貨,請(qǐng)問,對(duì)方能對(duì)這張進(jìn)項(xiàng)票的2個(gè)品種進(jìn)行紅沖嗎?
老師,你幫我看一下這樣合同,這樣開票行不行???
單休10月應(yīng)出勤是21天,10.17入職,10.24請(qǐng)假一天,工資是5500/21*12天這樣計(jì)算嗎


那是不是這期的利潤(rùn)表的收入和增值稅報(bào)表的收入差這一個(gè)數(shù)
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利