對(duì)的,是的,這個(gè)就不能差額交稅了。
旅行社 一般納稅人 差額征收 如果開(kāi)了專票,是不是專票部分不可以差額,直接上稅就行了,還是說(shuō),開(kāi)了專票咱們就不能差額征收了
老師,我是旅游公司,第一沒(méi)有旅行社資質(zhì),第二差額的部分全部都是國(guó)際的機(jī)酒發(fā)票,這種情況可以差額征稅嗎 依據(jù)是幾號(hào)文件
老師,旅行社差額征稅的,如果我收5000.付4000.付的4000沒(méi)有收到發(fā)票,我可以直接記收入1000嗎?稅前可以抵扣嗎
老師,旅行社本來(lái)可以差額征稅的,但是我沒(méi)有開(kāi)差額征稅發(fā)票,報(bào)稅附表一用不用填
老師,旅行社是差額征稅的,但是我沒(méi)開(kāi)差額征稅發(fā)票,報(bào)稅用不用填表一
老師你好,我想問(wèn)下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?kù)323.53噸,本年總出庫(kù)255.07噸,賬面庫(kù)存68.46噸,盤點(diǎn)庫(kù)存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問(wèn)下長(zhǎng)期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長(zhǎng)期應(yīng)收款涉及的未實(shí)現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬(wàn),假設(shè)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請(qǐng)問(wèn)每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營(yíng)一個(gè)商業(yè)廣場(chǎng),其中商鋪?zhàn)饨穑飿I(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開(kāi)具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開(kāi)票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請(qǐng)解答一下,謝謝!
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工商年報(bào)去年成立現(xiàn)在怎么報(bào)年報(bào)
老師,A為公司股東,公司對(duì)外融資,B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
如果想差額征稅怎么開(kāi)發(fā)票,顧客這樣不就知道我們掙了多少錢了嗎?
是的 知道也沒(méi)關(guān)系的
假如我收了 顧客 5000 元,付了 4500.這個(gè)發(fā)票怎么開(kāi)
你好,加稅合計(jì)開(kāi)5000,然后抵扣金額填寫4500,增值稅稅率1%。
那我還需要跟對(duì)方要 4500 的發(fā)票嗎?需要是吧?
對(duì)的,是的,需要這么做的。
那報(bào)稅的時(shí)候填表怎么填,有沒(méi)有說(shuō)明,
這個(gè)沒(méi)有說(shuō)明你截圖附表二看一下的
第一個(gè)附表一,第二個(gè)附表二
第二列和第三列填寫你的成本加稅合計(jì),第五列填寫的是你的收入不含稅金額,其他的都是自動(dòng)出。
老師,你說(shuō)的是表幾
弗列資料2這個(gè)里面的
前面是城市建設(shè),教育費(fèi),地方教育,填哪個(gè)欄,成本加稅合計(jì)什么意思?就是對(duì)外開(kāi)的發(fā)票數(shù)嗎??jī)蓚€(gè)填的數(shù)一樣
你好,我說(shuō)的是這個(gè)的
也就是二三列填一樣的數(shù),就是外來(lái)的發(fā)票數(shù)是嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。