沒有差額納稅附表三就不用填寫
老師,旅行社差額征稅是什么意思,發(fā)票能開多少不用交稅
你好,老師,我現(xiàn)在有一家旅游公司是小規(guī)模,采用差額征稅,但是我這個(gè)季度從4月開票時(shí)沒有選擇差額開票,那么報(bào)稅時(shí)能不能選擇差額報(bào)稅。
老師,旅行社本來可以差額征稅的,但是我沒有開差額征稅發(fā)票,報(bào)稅附表一用不用填
老師,旅行社是差額征稅的,但是我沒開差額征稅發(fā)票,報(bào)稅用不用填表一
請(qǐng)問旅行社公司進(jìn)票回來賣,進(jìn)票80,賣票100,利潤(rùn)20,但是開票正常開100元的發(fā)票,不開差額征稅的發(fā)票,但是做賬按照差額征稅來做,可以嗎?
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
附表一用不用填?這是附表一,我沒有附表三
填寫百分之三的就可以 沒有差額納稅百分之五的不用填寫
不開差額征稅也得填扣除額?扣除額填對(duì)外開的發(fā)票嗎
同學(xué)你好 不用填寫呀
你不是說填寫3%嗎?
你沒有百分之三的收入嗎
有啊,就是不填扣除數(shù),填3%的收入是嗎?印花稅的計(jì)稅金額也填不含稅金額嗎
不是需要扣除才填這個(gè)表嗎?不扣除也填?
同學(xué)你好 你填寫百分之三的稅率就可以了