你好他是這樣子的,比如說你取得了100塊錢的旅行團(tuán)的費用,但是這個100塊錢你要給80塊錢給到那個門票。 那么你的收入就按20塊錢算。不是按100塊錢算。
老師旅行社的差額征稅開發(fā)票和普通的開發(fā)票有什么區(qū)別
老師:差額征稅,全額開票是什么意思?
老師,旅行社差額征稅是什么意思,發(fā)票能開多少不用交稅
老師,旅行社本來可以差額征稅的,但是我沒有開差額征稅發(fā)票,報稅附表一用不用填
老師,旅行社是差額征稅的,但是我沒開差額征稅發(fā)票,報稅用不用填表一
請問老師,24年9月計提了第三季度的土地使用稅5572元,10月繳納了,然后高企用地減半25.2月稅務(wù)又給我們退回了5572元,稅務(wù)退回的分錄應(yīng)該怎么做?
老師下午好,請問,我司要收客戶美元,現(xiàn)客戶要求開票,這種情況是開具什么發(fā)票,要考慮的因素是哪些,煩請老師告知,謝謝!
臨時工來工作,包交通費,取得的高鐵發(fā)票如何入賬
一般納稅人零申報不超幾個月可以
請問一下,企業(yè)匯算清繳有成本項目需要調(diào)增,但是以前有未彌補虧損,這種情況下是不需要繳納稅款吧?成本項目調(diào)增,5月當(dāng)月調(diào)整所得稅費用科目,不需要調(diào)整以前的財務(wù)報表吧?年度報表是不是還按2024年12月底的財務(wù)報表申報年度的?
老師,應(yīng)付工資余額是正確的還有800未付款,4月賬目發(fā)現(xiàn)一個3月員工漏扣了60元未扣款,工資3月已經(jīng)申報了,4月工資扣除,60元個稅未計提,另一個員工3月工資申報了,因為專項扣除問題,3月多計提個稅780元,個稅款多扣780元,4月按工資發(fā)放。個稅已經(jīng)計提,圖二憑證不會做
老師您好,公司1-5月的酒24箱,已經(jīng)招待了。總計80000元,發(fā)票剛剛開具的,需要對公付款,怎樣做賬務(wù)處理合規(guī)呢
剛注冊的公司,自己設(shè)置個稅密碼,辦稅權(quán)限上為啥沒有新公司
公司買賣,如果轉(zhuǎn)讓的時候?qū)嵤召Y本沒到位,有什么風(fēng)險, 老師,如果有具體政策,麻煩附一下政策指導(dǎo),謝謝
小規(guī)模納稅人,匯算清繳時候,算缺多少成本發(fā)票,是不是去年全年的營業(yè)成本—去年匯算后到今年匯算之前收到的發(fā)票和 就是缺的發(fā)票金額
如果小規(guī)模收入500萬,付出去450萬,那我這個增值稅怎么交?
你好,這個按50萬收入交。
收入和付出的分錄怎么做呢?如果季度超30萬,應(yīng)該交多少增值稅和多少附加稅呢
你好, 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 同時,允許差額征稅的成本發(fā)票為原始憑證入賬做會計分錄: 借:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
這不跟正常交稅一樣嗎?沒什么區(qū)別
你好!是差額繳稅了
旅行社小規(guī)?,F(xiàn)在開票是幾個點的稅,我開票和收錢都是正常開是嗎?然后照50萬交增值稅,差額就是指增值稅,別的都一樣是吧?
你好,現(xiàn)在是開1%的稅。他開票的時候有一個差額征收的,你要點超征收那里開差額發(fā)票。
就是我開票的時候開差額征收,我付出去的錢不用開差額是吧,該多少開多少?
你好是的,就是這樣子的。
那如果我收入500萬,對方的450萬不能給我開發(fā)票,怎么辦?我要交多少稅呢?怎么算呢?
你好,這個不是開發(fā)票給你,而是你開發(fā)票出去的時候,你要開差額發(fā)票。
我知道,我的意思是要花出去的錢450萬,對方不能給我開發(fā)票,我也能差額?不得跟對方要發(fā)票嗎
你好,納稅人提供旅游服務(wù),選擇差額繳納增值稅時需要取得符合法律、行政法規(guī)和國家稅務(wù)總局規(guī)定的有效憑證,如果交通發(fā)票原件交給購買方而無法收回的,允許以交通費發(fā)票復(fù)印件作為差額扣除憑證。
是辦旅游簽證,我們收的客人,讓對方幫我們辦,但是他們開不了發(fā)票
你好,你這個如果開不了發(fā)票,你就不能夠做成本的。
所以我問您不做成本的話我要交多少稅呢?您教給我算算可以嗎
你好,比如他稅率如果是3%,然后你本來收入100差額本來是90,你如果只能取得40塊錢的發(fā)票,那么差額就是40,你就要按60。來算收入。60×3%。