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Q

老師,旅行社差額征稅的,如果我收5000.付4000.付的4000沒(méi)有收到發(fā)票,我可以直接記收入1000嗎?稅前可以抵扣嗎

2023-05-23 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-23 11:20

你好 沒(méi)票的是什么業(yè)務(wù)??

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快賬用戶2618 追問(wèn) 2023-05-23 11:23

就是付給組團(tuán)社的住宿吃飯費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2023-05-23 11:28

你好 正常入賬不能稅扣除

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快賬用戶2618 追問(wèn) 2023-05-23 16:12

那計(jì)調(diào)的直接給我利潤(rùn)我可以就算收到1000利潤(rùn)嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-23 16:21

你好? 年報(bào)時(shí)調(diào)就行?

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快賬用戶2618 追問(wèn) 2023-05-23 16:35

她直接給我利潤(rùn),如果我不知道收付多少錢的情況下,我記多少調(diào)增呢,

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齊紅老師 解答 2023-05-23 16:40

沒(méi)有數(shù)據(jù),沒(méi)辦法填寫的。

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快賬用戶2618 追問(wèn) 2023-05-23 16:41

我就計(jì)收入1000行不行

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齊紅老師 解答 2023-05-23 16:49

你好不行 因?yàn)槟闶帐?5000? 收入應(yīng)是 5000才對(duì)的

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你好 沒(méi)票的是什么業(yè)務(wù)??
2023-05-23
你好,可以直接減去的,按照折扣之后的來(lái)。
2023-06-16
你好, 一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個(gè)人消費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,免稅項(xiàng)目除外
2021-12-24
需要對(duì)方提供訴訟費(fèi)復(fù)印件
2024-11-04
你好,差額征收,平時(shí)收到的辦公用品專票,電費(fèi)專票,廣告費(fèi)專票不可以抵扣
2022-01-07
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