是反結(jié)賬做到11月去就是
老師現(xiàn)在印花稅不用計提了,直接繳納時做:營業(yè)稅金及附加,我11月份繳納10月份的印花稅,在11月份做賬時做了,應(yīng)交稅費—印花稅了,我這個月才發(fā)現(xiàn),我是反結(jié)賬去改一下呢還是怎么辦
11月份付這個攤位費是付給個人賬戶上了,但是12月發(fā)現(xiàn)這個公司有公賬,現(xiàn)在客戶把這個900現(xiàn)金交回來了,后面再把這筆錢轉(zhuǎn)到公司的公賬上去,11月支付的900和今天反回來的900怎么做賬
老師,12月份有個銀行有幾筆流水發(fā)生,但是忘記做賬了,現(xiàn)在12月份已經(jīng)結(jié)賬了,已經(jīng)開始做1月份的賬了。請問,這個銀行的12月份的賬,我需要反結(jié)賬到12月,再補(bǔ)做進(jìn)去嗎?
老師有筆費用,8月份做賬的時候忘記做進(jìn)項稅了,然后也還沒有抵扣,之前做的分錄是借管理費用-保險費;貸銀行存款,現(xiàn)在做11月份的賬要怎么更正回來呀老師,麻煩具體說下
老師,一般納稅人公司有個銀行賬戶11月的流水忘記做賬了,現(xiàn)在怎么辦?之前一直沒交易的,11月有扣兩三筆費用,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。是反結(jié)賬做到11月去還是補(bǔ)做在12月?
老師,匯算清繳后發(fā)現(xiàn)2024年多計提了5.1萬職工福利費,分錄為管理費用-職工福利費5.1萬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 5.1萬借:應(yīng)付職工福利費:5.1萬 貸:應(yīng)付賬款:5.1萬 不想修改匯算清繳表,如何調(diào)整2025年的會計分錄呢
老師,有沒有公司數(shù)據(jù)分析的表格
請問A工廠是B貿(mào)易公司的客戶,B公司找了C貨代公司出貨,A承擔(dān)一部分人民幣,現(xiàn)在B想讓C直接把這部分人民幣金額開票給A工廠,A付錢給C,可以操作嗎?需要簽什么合同或者協(xié)議嗎?
老師,假設(shè)發(fā)票3張,一筆支出既有現(xiàn)金又有銀行,放一起,銀行支出單在最上面,第二是現(xiàn)金,現(xiàn)金后附發(fā)票,那銀行支出單附件是寫4張嗎?
老師好 我們公司采購了一批采礦設(shè)備出口運輸?shù)搅撕M獾姆止?,用于海外公司的生產(chǎn)使用。出口的時候報關(guān)是有貨值的,我們的賬上應(yīng)如何處理這個融資租賃的情況呢?這個情況還能否申請出口退稅呢
假設(shè)進(jìn)貨是90萬(價稅合計),毛利率怎么計算
老師,內(nèi)賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎?
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結(jié)匯當(dāng)天的匯率為7.1,結(jié)匯39592美元時怎么做賬
你好老師一般納稅人預(yù)付款的余額表示借貸應(yīng)收應(yīng)付賬款在貸方還是在借方
老師,內(nèi)賬應(yīng)該價稅分離做嗎?