你好 ;? ? ? ? 你之前支付出去是怎么掛科目的 ;? ??

老師你好 月結(jié)客戶,轉(zhuǎn)對公賬戶多轉(zhuǎn)了147元,但是給客戶報的單價是不含稅的,轉(zhuǎn)到公賬的錢乘以0.905后再核算余款的,現(xiàn)在這個147元,客戶要求退回去,這個該怎么核算(退回去的錢,稅點收的是11個點)
11月份付這個攤位費是付給個人賬戶上了,但是12月發(fā)現(xiàn)這個公司有公賬,現(xiàn)在客戶把這個900現(xiàn)金交回來了,后面再把這筆錢轉(zhuǎn)到公司的公賬上去,11月支付的900和今天反回來的900怎么做賬
我們單位同事拿來報銷的單據(jù),出納直接把錢轉(zhuǎn)給了銷貨方的對公賬戶。 其實這個錢同事已經(jīng)先行墊付了。銷貨方又把錢退回了我公司的賬戶。然后我公司出納又把錢轉(zhuǎn)給了報銷的個人。 這個時候怎么做這兩次分錄? 1.銷貨方把錢退到我們賬戶的錢(上個月付的錢已做賬) 2.報銷轉(zhuǎn)給個人的時候怎么做賬?
公司給同一個單位付錢,上個月付了一次,這個月付了一筆,但是對方把這兩筆錢合并起來總數(shù)開到了一筆,這做賬的時候發(fā)票怎么辦?
老師好 請問我們公司上個月轉(zhuǎn)了一筆設(shè)備款給客戶 然后金額付多了 這個月客戶把付多的金額退回來了 請問要怎么做賬呢?
做經(jīng)營分析表,1-9月的變動成本總額為412萬元,1-10月的變動成本總額為383萬元,變動成本總額降低。那當(dāng)月1 0月變動成本額應(yīng)該怎么填?
老師您好,不用交增值稅怎么做里記賬憑證
公司社保老板說沒錢不給交,可以申請緩交嗎
老師,我還沒收到客戶的款項,目前服裝已經(jīng)寄給乙公司了,乙要求我開發(fā)票,這種可以開發(fā)票嗎?我還沒收到錢
老師,我們是一家鋼鐵貿(mào)易公司,關(guān)于運輸?shù)馁M用,別人可以給我們來運輸費的發(fā)票嗎?還是說運費本來就計入成本了
老師,費用報銷單上,復(fù)核簽字是在會計簽字后還是之前,哪個環(huán)節(jié),復(fù)核能是出納?
這個第二小題怎么算出來的 老師詳細解釋一下謝謝!
老師6月份增值稅申報錯了,又更正申報了產(chǎn)生了0.42元的退稅,老師可以不管他嗎?
為什么公司每年都要請會計師事務(wù)所來審計,出審計報告
老師 9月暫估80萬成本 未交企業(yè)所得稅 10月該怎么做?
之前下的付款申請單就是攤位費,但是沒有發(fā)票,現(xiàn)在就是不知道怎么把付出去的錢和收回來的錢怎么做賬務(wù)
你好 ;? 那你之前付款出去是沒有做賬的嗎? 你不是11月支付了款出去了嗎?? ?現(xiàn)在要根據(jù)11月的掛賬分錄 來 分析做賬的?
現(xiàn)在就是不知道怎么做賬務(wù)處理,
你好;? 你之前支付攤位費 是 費用的話; 比如? ? 支付 借? ??管理費用或者成本-攤位費 貸 銀行存款?? ;? 然后退回來 :借 庫存現(xiàn)金? ? ? 貸管理費用或者成本? -攤位費? ;? ? ? ? 在支付出去 :借? ??管理費用或者成本-攤位費 貸 銀行存款?
但是之前支付的時候就只有一個付款申請單,沒有發(fā)票,我們是國企控股,財政撥款工資,到時候要過來查,我應(yīng)該怎么做比較合理
你好 ;? ?你就解釋下? 之前? 對方要求私戶收款。 所以為了 保證三流一致現(xiàn)在退回重新支付? ?
之前支付的這個只是憑一個付款申請單作為依據(jù)可以做支撐么 收到這筆錢的時候我再寫一個說明么
你好;? ? 付款的話就用付款申請單和你支付銀行回單? 做依據(jù)? ? ? ;收到款 你就直接用收據(jù)做附件??
收到款要不要寫一下說明呢作為附件
你好; 你可以寫一個情況說明? ?做附件的?