你好,當(dāng)時(shí)你的分錄怎么做的?直接做相反的就可以啦。
老師,給客戶(hù)開(kāi)了一張發(fā)票,金額開(kāi)多了,都是普票,已跨月,然后退回來(lái)了,我開(kāi)了張負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又開(kāi)了張正確的金額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬,
老師好,客戶(hù)本月付上月貨款時(shí)多付了一筆金額8000,然后我們按多付的金額8000原路退回給了客戶(hù),這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?公司賬戶(hù)走賬的。
你好 請(qǐng)問(wèn)我們公司上個(gè)月有個(gè)客戶(hù)給我們對(duì)公轉(zhuǎn)了一筆款過(guò)來(lái)要開(kāi)票 但是我們公司沒(méi)票了 所以沒(méi)給他開(kāi)票 就讓我們供應(yīng)商幫我們開(kāi)票給這個(gè)客戶(hù)了 現(xiàn)在這個(gè)客戶(hù)要我們把上個(gè)月她轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的這筆款 給他轉(zhuǎn)對(duì)私回去 這樣合理嗎?
老師好 請(qǐng)問(wèn)我們公司上個(gè)月轉(zhuǎn)了一筆設(shè)備款給客戶(hù) 然后金額付多了 這個(gè)月客戶(hù)把付多的金額退回來(lái)了 請(qǐng)問(wèn)要怎么做賬呢?
我們公司銷(xiāo)售設(shè)備,設(shè)備會(huì)在這個(gè)月20號(hào)發(fā)給客戶(hù),現(xiàn)在客戶(hù)付了50%貨款,需要開(kāi)票,金額要全開(kāi),請(qǐng)問(wèn)這樣我們能開(kāi)嗎?我們有進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵的
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
跨月了也沒(méi)關(guān)系嗎
對(duì)的是的,沒(méi)有關(guān)系的,可以的。
那假如這筆款后面我們還要再退回去給客戶(hù)的應(yīng)該怎么做賬呢?
借預(yù)付賬款貸,銀行存款 借,銀行存款貸,預(yù)付賬款支付出去借預(yù)付賬款貸銀行存款。
收到退款的時(shí)候做 借:銀行存款 貸;預(yù)付賬款 把貨款再轉(zhuǎn)給客戶(hù)的話(huà)做 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這樣對(duì)嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
為什么會(huì)涉及到預(yù)付賬款這個(gè)科目呢
你好,那你支付給對(duì)方用的是哪一個(gè)科目?
營(yíng)業(yè)成本
不是的,你轉(zhuǎn)出去怎么做的?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款?
如果是的話(huà),退回來(lái)借銀行存款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 在支付出去,借預(yù)付賬款,貸銀行存款。