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老師好,客戶本月付上月貨款時多付了一筆金額8000,然后我們按多付的金額8000原路退回給了客戶,這個分錄應該怎么寫?公司賬戶走賬的。

2021-02-19 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-19 16:33

您好!多收的計入其他應付款科目,然后退回分錄如下 借:其他應付款 貸:銀行存款

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快賬用戶2295 追問 2021-02-19 16:39

多收時沒有分開做分錄,全部一起做了應收賬款,到我們退回時做了: 借:應收賬款 貸:銀行存款 這個分錄對不對?

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齊紅老師 解答 2021-02-19 16:41

你這個分錄是對的哈

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您好!多收的計入其他應付款科目,然后退回分錄如下 借:其他應付款 貸:銀行存款
2021-02-19
你好,當時你的分錄怎么做的?直接做相反的就可以啦。
2022-10-19
您好,原則上這種情況不能開票
2024-10-10
你好; 原來預付的款。 你怎么掛分錄的。 這樣好判斷怎么去做退款分錄
2021-12-31
您好,你們收到,借銀行存款 貸其他應付款 你們退還的時候做相反的會計分錄就成
2024-08-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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