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我公司12月收到11月增值稅留抵退稅稅款,本月需要繳納增值稅及附加稅,但是報(bào)表上顯示附件稅為0,該如何進(jìn)行賬務(wù)處理

2024-01-03 10:57
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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你好,賬上就不用再計(jì)提附加稅了

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你好,賬上就不用再計(jì)提附加稅了
2024-01-03
附加稅計(jì)稅依據(jù)等于繳納的增值稅-增量留抵退稅
2022-06-04
繳納去年11月份的增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 補(bǔ)交去年11月份的預(yù)繳增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅金-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 如果申請(qǐng)退稅被批準(zhǔn),獲得退還的稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 1月份進(jìn)行調(diào)整時(shí),需要根據(jù)實(shí)際情況沖減當(dāng)月的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額或銷項(xiàng)稅額。如果沖減進(jìn)項(xiàng)稅額,分錄為: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 紅字 貸:原材料等(紅字) 如果沖減銷項(xiàng)稅額,分錄為: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 紅字
2024-01-30
同學(xué)你好,建議登入稅務(wù)局網(wǎng)站查詢下,144.36這個(gè)金額,是否有扣款的憑證出來(lái),因?yàn)?2月份的最下面34欄又出現(xiàn)了。
2021-02-22
您好,這個(gè)是需要的,需要
2022-07-18
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