同學你好,直接抵消即可,借:預收賬款等科目,貸:應收賬款等科目。
合并報表:母子公司有交易往來,母公司確認了收入,但子公司扔掛在往來。這種情況要怎么抵消?
老師,比如說母公司下面有子公司1和子公司2,往來合并抵消怎么抵消呢
老師,我想問下母公司A控股BCD幾家子公司,母公司做合并報表的時候需要抵消BCD子公司之間的往來嗎,BCD三家子公司沒有控股關(guān)系,是BCD三家公司之間互相有往來,
母公司有兩家子公司,子公司又各自有子公司(下稱孫公司)。做母公司公司合并報表時,母公司與孫公司有往來該怎么做抵消?
如果一個集體的母公司,有子公司,子公司有孫公司,那子公司要編制合并財務報表嗎?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
比如說我先做子公司的合并,就是子公司與孫公司之間的抵消。再用子公司的合并報表數(shù)據(jù)做母公司的合并時,再來抵消母公司與孫公司的往來。是這個意思嗎?
同學你好,是這個意思,你理解正確。