您好,不是的,收入能確認了就要確認收入并申報增值稅,成本發(fā)票沒來可以先暫估的,等發(fā)票來了再沖回這個分錄,按發(fā)票金額再做一個分錄。
老師,建筑企業(yè),年底項目沒完成,材料和勞務款已經(jīng)支付一部分,但是這一部分沒有收到發(fā)票,可以計入成本,進行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?完工前都能拿到發(fā)票,如果可以,應該怎么做賬
老師,如果裝飾公司,客戶分三次付工程款,公戶已經(jīng)收完所有工程款,但相應的材料款還沒付完,是不是要等材料款付完,一起確認收入和成本材料
老師,裝飾公司:主營業(yè)務是給店鋪門店做裝修,預收款,等后期完工后確認收入對嗎?那么在施工期間的材料費,人工費在沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本之前計入哪個科目呢?完整的會計分錄都應該怎么寫?
老師 我公司是裝飾工程公司,主要是做門店裝修,材料我公司提供,人工是外包給個人讓工長來裝修的,都是先收錢,上個老師給我的分錄是這樣寫的,但我覺得“工程施工--合計”這為什么貸方寫了2次呢? 1. 收到預付款時: 借:銀行存款 貸:合同負債 - 預收工程款 2. 開始施工時: 借:工程施工 - 材料費 工程施工 - 人工費 貸:原材料 應付職工薪酬 3. 結(jié)算時: 借:合同資產(chǎn) 貸:工程施工 - 合計 4. 完工并收到全部款項時: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 同時: 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工 - 合計 5. 完工結(jié)算,合同資產(chǎn)轉(zhuǎn)收入時: 借:主營業(yè)務收入 貸:合同資產(chǎn)
老師 公司是裝飾工程公司,主要是做的門店裝修,您看下這樣的分錄,成本與收入對沖這一點我不明白,分開怎么寫? “工程結(jié)算和工程施工” 核算方式 收到預付款時: 借:銀行存款 貸:預收賬款 開始施工時: 借:工程施工 — 合同成本 — 材料費 / 人工費等 貸:原材料 / 應付職工薪酬等 結(jié)算時: 確認收入: 借:應收賬款 / 預收賬款等 貸:工程結(jié)算 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本 工程施工 — 合同毛利 貸:主營業(yè)務收入 借:工程結(jié)算 貸:工程施工 — 合同成本 工程施工 — 合同毛利
老師,這樣發(fā)票能抵扣增值稅嗎
我是個體工商戶,一直開具的是貨物發(fā)票,但稅務局核定的是服務類定額,但沒有實際開具服務類發(fā)票,導致貨物發(fā)票+核定定額超出30萬,能有辦法處理嗎
10月大報稅期需要提前做哪些準備,我是新手即將上崗的小白
請問員工這個月10月開始買社保,這個月發(fā)上月工資,社保個人部分是買這個月扣出來還是下個月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務與會計) 我看預計負債的定義是現(xiàn)時義務、金額能可靠計量、很可能流出企業(yè)。而一般負債的定義:跟我剛描述預計負債的確認條件是一樣的。 那我想問:預計負債跟一般的負債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計算過程嗎?
新手小白,大征期如何報稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔是什么意思進項稅可以抵扣嗎
那可以今年先確認收入,明年確認材料款嗎?、
您好,那不合適的,今年利潤要虛高了,可以暫估成本,所得稅匯繳明取得發(fā)票就可以了