你好 根據(jù)你的描述,這個(gè)建議把發(fā)票放到對(duì)應(yīng)的憑證后面會(huì)比較合適的
老師:收到這種工程款發(fā)票,小規(guī)模。之前沒(méi)設(shè)工程施工.分錄可以這樣做嗎?借:勞務(wù)成本30000.貸:應(yīng)付賬款_材料經(jīng)營(yíng)部30000 還有第二張代開(kāi)人工費(fèi):也可錄入勞務(wù)成本科目嗎?錄入勞務(wù)成本月底要要不結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本里?
有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)問(wèn)一下:建筑施工企業(yè),有個(gè)項(xiàng)目開(kāi)票700萬(wàn)收入,已完工未決算,成本發(fā)票已回400萬(wàn),還有一部分發(fā)票沒(méi)回來(lái),我剛接觸建筑會(huì)計(jì),想問(wèn)問(wèn)沒(méi)回來(lái)的發(fā)票必須在今年12月31號(hào)之前追回來(lái)嗎?如果那部分成本發(fā)票沒(méi)回來(lái),是不是可以暫估,等發(fā)票在2021年5月底之前,匯算清繳前回來(lái)的話(huà)也可以算在2020里的成本。 想知道這部分沒(méi)回來(lái)的發(fā)票要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
木木老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,建筑施工企業(yè),有個(gè)項(xiàng)目開(kāi)票700萬(wàn)收入,已完工未決算,成本發(fā)票已回400萬(wàn),還有一部分發(fā)票沒(méi)回來(lái),我剛接觸建筑會(huì)計(jì),想問(wèn)問(wèn)沒(méi)回來(lái)的發(fā)票必須在今年12月31號(hào)之前追回來(lái)嗎?如果那部分成本發(fā)票沒(méi)回來(lái),是不是可以暫估,等發(fā)票在2021年5月底之前,匯算清繳前回來(lái)的話(huà)也可以算在2020里的成本。 想知道這部分沒(méi)回來(lái)的發(fā)票要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師您好!我們是小規(guī)模建筑安裝公司!我們有一個(gè)項(xiàng)目 已經(jīng)完工兩個(gè)月 發(fā)票也給上家全部開(kāi)完了!但是這個(gè)月才收到商家給我們開(kāi)的材料發(fā)票!當(dāng)時(shí)付款時(shí)做的預(yù)付處理 沒(méi)有暫估入合同成本!現(xiàn)在收到發(fā)票 我還可以入到合同成本里面嗎?發(fā)票之前已經(jīng)全部開(kāi)完,這個(gè)月沒(méi)有收入,可以確認(rèn)成本嗎?
老師,建筑企業(yè),年底項(xiàng)目沒(méi)完成,材料和勞務(wù)款已經(jīng)支付一部分,但是這一部分沒(méi)有收到發(fā)票,可以計(jì)入成本,進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?完工前都能拿到發(fā)票,如果可以,應(yīng)該怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開(kāi)具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專(zhuān)票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺(jué)籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒(méi)有扣孩子的專(zhuān)向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
你好 根據(jù)你的描述,這個(gè)建議把發(fā)票放到對(duì)應(yīng)的憑證后面會(huì)比較合適的
發(fā)票是后來(lái)開(kāi)的
是的,是后面開(kāi)出來(lái)的
比如十二月確認(rèn)部分收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,但成本票有一些是下年一月或二月收到的,怎么做
? 你看到我的回復(fù) 了嗎
剛剛看到老師
是的,按照我的方法操作的
不好意思老師,我再確定一下,就是后來(lái)拿到的發(fā)票可以放到前面的憑證后面是嗎
是阿,放到后面的憑證的
好的,謝謝老師
不客氣 親,滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b( ̄▽?zhuān)ヾ