今年都不顯示去年的今年的主要看今年所屬期一到十二月份的

老師,1月份征期申報繳納的是2020年12月的增值稅稅款,我現在2月份申報的是2021年1月的,在申報時增值稅主表第25行期初未繳稅額和27行本期已繳稅額、30行本期應繳上期稅額本月數和本年累計那都有數,是12月稅款的數。我現在不是申報2021年的嘛,還會有2020年的數嗎?這點不太明白
增值稅申報表33欄那應該去0元,但是發(fā)現有很大的金額在那,現在涉及到多交增值稅退稅的事,稅務局現在咬著稅報表上顯示我是欠稅的,我查了下2016年2月到5月27欄和30欄是沒有數,這個要怎么調整?
您好老師,我現在申報8月份增值說,有280的金稅設備技術維護費,我填在了附列資料4里面第一行,為什么主表里面不顯示這280呢,沒有遞減?280在主表里提現不?在哪一欄?最后結果顯示多交280?
老師好,我才發(fā)現今年屬期1月份交去年12月份的增值稅一萬多,在主表里應納稅額欄沒有顯示啊?所以現在我的累計應交稅費跟報表差這個數
老師,我想問小規(guī)模,在去年12月利潤表本年累計負數750408,今年一月份開了260356的增票,增值稅和附加稅已交。剛剛申報所得稅怎么顯示需要交六千多,去年虧損的不是可以減掉的嗎
老師,請問業(yè)務宣傳費要不要交印花稅?
老師好!我10月份的社保從靈活就業(yè)轉為由公司來交,現在靈活就業(yè)還沒有繳費,但粵稅通系統(tǒng)巳自動申報了,現在要暫停社保,怎么取消這個系統(tǒng)申報?
老師好,ERP系統(tǒng)的架構是怎么樣的?主要注意節(jié)點有哪些?謝謝!
老師,這個是抖音直播別人給刷的禮物,我提現了,說次月申報個人所得稅,這個怎么申報
買酒給客戶 開專票如何做賬
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當成本 這個怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
老師,我只有營業(yè)執(zhí)照現在店也沒開了,在這下面辦理社保,每年是要交材料的吧?這個我不會
老師,社保繳費基數提高了,需要補繳,一個員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補繳的部分由她自己承擔,這合理吧,謝謝
老師,麻煩請問一下,我們買的照相機送客戶,是做到招待費的,沒有抵扣,這個不抵扣原因我是應該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報增值稅,怎么申報,有模板嗎?
那我是1月份交的啊
報表不顯示么
那一月份交12月份的稅記在哪個科目啊?老師
一月份交的,但是所屬期是十二月份呀,他屬于去年
老師,應交稅費未交增值稅借方發(fā)生額不是應該與主表應納稅額欄一致么,現在差我說的上面1月份交的那個數,那我怎么調呢?
你好,是 具體的查了多少? 什么原因差的進項銷項的發(fā)生額是一樣的嗎?
一月份交的增值稅10053.8我記在應交稅費—未交增值稅.貸銀行存款.進項和銷項都跟報表是一致的
你的意思是未交增值稅和你申報表里面的不一致是嗎?這里就是不一致的,你得看二月份到次年一月份的。
我現在應交稅費未交增值稅借方累計數比主表應納稅額欄就多了這筆一月份交的10053.8
你都是次月繳納 未交增值稅,看借方發(fā)生額2-1月份
正常應交稅費未交增值稅借方發(fā)生額是不是就是主表應納稅額欄那個數?老師
我現在就差這個數
你好,未交增值稅借方發(fā)生額看二月份到一月份的等于你的1月份申報表的應納稅額合集
你看下它上面的所屬期啊,它上面的所屬期是今年一到12月份兒,以前月份的不放進來啊。
那我1月交的增值稅放哪個明細科目?老師
借應交稅費未交增值稅, 貸銀行存款照樣做呀。
那主表應納稅額本年累計那欄數跟應交增值稅哪個科目核對呢?應該保持一致?
未交增值稅2-次年一月份借方發(fā)生額
如果你說你今年的不一致,你去看一下你去年的一致嗎?按照你這個算法的話,每年都不一致。