原先的和負(fù)數(shù)發(fā)票都可以不用做。
老師!全電發(fā)票紅沖,開票方開具全電發(fā)票后受票方未做用途確認(rèn)及入賬確認(rèn)說的意思是只要開票方?jīng)]進(jìn)行抵扣,無需受票方確認(rèn)嗎?這個跟跨月發(fā)票沒關(guān)系嗎?
老師,請教個問題,以前收到的發(fā)票已經(jīng)入賬,但沒有抵扣 ,本月抵扣時發(fā)現(xiàn)有誤,應(yīng)該如何操作? 是讓銷貨方開一張紅字發(fā)票,再開一張正確的發(fā)票,紅字發(fā)票和正確的發(fā)票都提供給購買方嗎(如果是紙質(zhì),紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)也要一起提供嗎?)
老師好,請問我2023年4月份開具了一張藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在需要部分紅沖,查了一下需要購買方把當(dāng)時開的藍(lán)字發(fā)票確認(rèn)入帳之后,我們銷售方才能部分紅沖,但是當(dāng)時4月份購買方都沒有確認(rèn)入帳,那如果說現(xiàn)在點確認(rèn)入帳會有什么影響嗎???
老師好, 取得的全電專票,未確認(rèn)用途的情況下,供應(yīng)商全額紅沖該發(fā)票 請問該張發(fā)票購貨方需要入賬嗎? 原開具藍(lán)字發(fā)票還入賬嗎?
請問老師,供應(yīng)商給我們開具了增值稅專用發(fā)票,我們還未認(rèn)證,對方又沖紅了,這種情況不需要我們購貨方開具紅字信息表對方就能紅沖嗎?
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
還需要打印保存原票和負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
你好,不用的,不用打印
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。