對的,是的,和跨月沒有關系。
全電發(fā)票問題:當月開具藍字,對方未確認抵扣,我當月又全額沖紅了該藍字,這樣原藍字發(fā)票和沖紅發(fā)票需要記賬嗎?
老師!全電發(fā)票紅沖,開票方開具全電發(fā)票后受票方未做用途確認及入賬確認說的意思是只要開票方?jīng)]進行抵扣,無需受票方確認嗎?這個跟跨月發(fā)票沒關系嗎?
@郭老師繼續(xù)回答,謝謝啦@郭老師 全電系統(tǒng),受票方收到發(fā)票需要做什么增值稅用途確認?如果做了增值稅用途確認,就需要受票方確認后方可開具紅字發(fā)票? 還有就是如果受票方入賬了,然后發(fā)生作廢發(fā)票,雙方都可發(fā)起紅沖,雙方確認方可開具紅字嗎?
老師請問現(xiàn)在開全電發(fā)票紅沖需要對方確認,假如銷售方開給購買方一張普票,普票購買方不能抵扣但是做賬了,那銷售方紅沖還需要購買方確認嗎
老師好, 取得的全電專票,未確認用途的情況下,供應商全額紅沖該發(fā)票 請問該張發(fā)票購貨方需要入賬嗎? 原開具藍字發(fā)票還入賬嗎?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
謝謝老師!如果受票方抵扣了就比較麻煩了!這張圖有點沒看懂呢!老師可以幫我解釋一下嗎?
購買方開紅字信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票