同學你好,這樣可以的。
老師,你好,我們公司開通了一個微信商戶結算賬號,用公司名和對公賬號注冊的,現(xiàn)在每日都有流水收入,然后呢,每月又要給制定的商戶返現(xiàn),剩余的金額才提現(xiàn)到我們公司賬戶上,請問我要按未開票收入上增值稅嗎?應該按提現(xiàn)到公戶的金額繳稅還是微信里的收入金額納稅呢
嗯,老師你好,我想咨詢一下就是說,比如說我們企業(yè)的員工他去因為公司的業(yè)務去出差了,然后產(chǎn)生了住宿費,然后假如說公司的員工是用自己的微信或者是支付寶,嗯付款給住宿方的,那么我們這個在記賬方面吧,這個員工的,微信或者是支付寶的支付截圖作為記賬憑證可以嗎?還是說不用微信或支付寶的支付,住宿費的這個記錄截圖做憑證,直接讓住宿方給我們開一張現(xiàn)金收據(jù),可以嗎?
你好老師,我想問一下 用別人家公司給客戶開票,我們公司用微信支付的稅款,這個怎么記賬呢? 用金蝶是記借:應交稅費_已繳稅金 ,貸:現(xiàn)金微信 一這樣計提行嗎?
老師用別人家公司給客戶開票,用微信支付增值稅,立計提: 借:應交稅費_應交增值稅_已繳稅金 貸:微信 問題1:老師增值稅結不結轉本年利潤, 問題2:還有就是資產(chǎn)負債表增值稅哪里出現(xiàn)的稅金是負數(shù)呢?,在資產(chǎn)負債表上稅金如果是負數(shù),負債不就是減少了嗎? 問題3:資產(chǎn)負債表增值稅金是負數(shù),資產(chǎn)負債表正確嗎?
老師繳納的稅金,怎么計提,就是用別家公司給客戶開票,我公司用微信支付的稅款,這個怎么計提,我不想讓資產(chǎn)負債表稅金出現(xiàn)負數(shù)
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?