這個(gè)需要有庫(kù)存入庫(kù)才能調(diào)整
老師你好我調(diào)整了以前年度的賬務(wù),通過(guò)以前年度損益科目調(diào)整的,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在怎么調(diào)整我的資產(chǎn)負(fù)債表呢?我不會(huì)了,利潤(rùn)表我也調(diào)合適了
老師,您好!請(qǐng)教一下,以前年度的成本未銷售被代賬會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在發(fā)生銷售需要調(diào)整成本,分錄如下:借庫(kù)存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 結(jié)轉(zhuǎn)損益后,以前年度損益調(diào)整為零,總感覺(jué)不對(duì),請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝
我司發(fā)生退貨,我做分錄:借庫(kù)存商品,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在跨年度檢查才發(fā)現(xiàn),請(qǐng)問(wèn)下今年這個(gè)如何通過(guò)以前年度損益進(jìn)行調(diào)整
老師好!請(qǐng)問(wèn)本年度產(chǎn)生的負(fù)庫(kù)存通過(guò)什么分錄調(diào)整?
老師請(qǐng)問(wèn)庫(kù)存現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù) 找不到原因,跨年調(diào)整分錄怎么做
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒(méi)看出來(lái)是哪里出來(lái)的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老師,可以通過(guò)沖回結(jié)轉(zhuǎn)成本調(diào)整嗎?
可以的,查明原因,就可以沖
如果是以前年度產(chǎn)生的負(fù)庫(kù)存也可以這么處理嗎?
查明原因,是虛假的出庫(kù)就可以沖
老師,分錄是,借記庫(kù)存商品貸記銷售成本嗎?對(duì)應(yīng)金額是負(fù)庫(kù)存的金額
以前年度的直接調(diào)整利潤(rùn)分配