你是做分錄做錯(cuò)了嗎 應(yīng)該計(jì)入成本的你計(jì)入管理費(fèi)用了嗎
老師,您好已發(fā)放的臨工費(fèi)用原來是放管理費(fèi)用,要結(jié)算項(xiàng)目了,這部分的臨工費(fèi)用要轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,已經(jīng)跨月。原來管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過本來利潤,如何處理?
老師,我在做物業(yè)會計(jì)實(shí)操時(shí),計(jì)提的工資為何沒有記主營業(yè)務(wù)成本的?但領(lǐng)用維修工具會記成本,和公共設(shè)施沒修也會記成本,想問一下如何判斷哪種情況記成本,哪種情況記管理費(fèi)用?應(yīng)如何考慮?
您好,我公司是做人力資源的,產(chǎn)生的管理費(fèi)應(yīng)為成本,但管理費(fèi)無法結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種情況 如何處理。謝謝老師
老師 之前每個(gè)月收入大于成本的時(shí)候,我們都是借:管理費(fèi)用—人工 主營業(yè)務(wù)成本—(成本票的金額)貸:應(yīng)付職工薪酬 然后就是:借:應(yīng)付薪酬 貸:銀行存款 但是2月份的收入是254148.3 成本票是294789因收入不能大于成本 這個(gè) 成本票用不了 這種情況咋處理。有個(gè)會計(jì)說把成本都進(jìn)入勞務(wù)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,整體的這個(gè)分錄怎么做?老師,麻煩給詳細(xì)的解答一下吧。謝謝!
老師,您好,上個(gè)季度銷售服務(wù)的成本是人工的,那么核算結(jié)轉(zhuǎn)成本比例搞錯(cuò)了,剩余人工直接入工資管理費(fèi)用,這種情況如何處理呢?
單純就企業(yè)所得稅來說,需調(diào)增,而沒有調(diào)增,或者調(diào)少了,非惡意,引起發(fā)產(chǎn)生的補(bǔ)稅,一般會有滯納金嗎?
你好老師,我想改社保那個(gè)工資基數(shù),我之前是導(dǎo)入的,現(xiàn)在查不到記錄,我在哪里改呢?
我們公司因?yàn)橛行﹩T工需要買社保在當(dāng)?shù)?,所以就是工資在我們A公司發(fā),社保買在我們B公司,那這兩家公司的賬務(wù)要怎么做,個(gè)稅申報(bào)怎么報(bào)
老師,我們公司工資虛做的,有2個(gè)人員被幾個(gè)公司同時(shí)做工資投訴到稅務(wù),稅務(wù)給法人打電話了,我們公司現(xiàn)在是直接付錢給該這2名人員繳納了個(gè)稅?還是重新把24-25年的個(gè)稅重新申報(bào)減員再做年報(bào)納稅調(diào)增比較穩(wěn)妥?
入庫原材料,庫存做數(shù)量金額式電子表格版統(tǒng)計(jì),但是同一個(gè)藥劑,不同廠家價(jià)格不同,應(yīng)該怎么記?
老師您好,我們外購的粽子送客戶按正規(guī)流程來是不是需要幫客戶報(bào)偶然所得
老師,今年備考中級,以前的繼續(xù)教育補(bǔ)到了2021年,2021到2025都學(xué)了,是不是就是完成了,我的意思包含2025年的吧
請問老師,這個(gè)管理費(fèi)用的金額是怎么得來的呢,是否這個(gè)利潤表做錯(cuò)了呢,明細(xì)賬對了下是對的
老師,內(nèi)賬需要計(jì)提稅金及附加嗎?
老師 我想請教一個(gè)事情 就是 我們每個(gè)月給供應(yīng)商的錢 他們每個(gè)月會按一定的比例返還給我們 每個(gè)月不多 大概一兩千的樣子 然后可以沖抵下個(gè)月要付給他們的費(fèi)用 那么這個(gè)返利我想請問需不需要對方給我們開紅字發(fā)票呢?
您好 那正確的應(yīng)該如何記錄 麻煩您發(fā)一下分錄 謝謝老師
直接主營業(yè)務(wù)成本是嗎
同學(xué)你好 對的 計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本