你們是什么行業(yè)的
老師,我們保安公司,一般納稅人,開差額發(fā)票,季度結(jié)款。我們給保安還是按月結(jié)算。我之前每月都正常計提了工資 做分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本 勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 。但是到我開發(fā)票時,我又多做了一個確認成本差額的分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)成本 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額抵減 貸 應(yīng)付職工薪酬(此處的金額和上一個分錄一致)。老師我是不是做重復(fù)了啊,我想調(diào)賬,應(yīng)該怎么改呢
你好老師,我們是提供服裝加工勞務(wù)的公司。工人工資計入生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本,制造費用歸集到生產(chǎn)成本-制造費用,月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時候,財務(wù)主管說結(jié)轉(zhuǎn)到工資,我沒明白這是怎么結(jié)轉(zhuǎn) 涉及生產(chǎn)成本的分錄就是這幾個: 計提工資分錄是借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-工人工資 借:管理費用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 制造費用歸集分錄:借生產(chǎn)成本-制造費用 貸:制造費用 最后結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn),提供勞務(wù)不能用庫存商品科目
您好老師,弱電安裝公司,項目人員的工資計提時不確定是哪個項目的,沒有計入工程施工,直接計處勞務(wù)成本可以不?就是計提工資時:借:勞務(wù)成本,借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后哪月有收入需要結(jié)轉(zhuǎn)時,做:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本,這樣可以嗎?
老師,去年12月份的會計暫估成本400萬(借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估),然后今年我這邊沖減暫估(借主營業(yè)務(wù)成本-負數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù)),因為我們這兩個月沒有收入,所以成本沒有辦法結(jié)轉(zhuǎn),但是有發(fā)票回來,我需要沖減暫估,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候就會設(shè)計到主營業(yè)務(wù)成本,怎么處理呢
老師 之前每個月收入大于成本的時候,我們都是借:管理費用—人工 主營業(yè)務(wù)成本—(成本票的金額)貸:應(yīng)付職工薪酬 然后就是:借:應(yīng)付薪酬 貸:銀行存款 但是2月份的收入是254148.3 成本票是294789因收入不能大于成本 這個 成本票用不了 這種情況咋處理。有個會計說把成本都進入勞務(wù)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,整體的這個分錄怎么做?老師,麻煩給詳細的解答一下吧。謝謝!
我有初級會計證,初級會計證繼續(xù)教育,在哪學(xué)
老師,員工醫(yī)療費沒走工傷流程,分錄怎么做?
年末老板的往來在其他應(yīng)付款的借方,要不要調(diào)整到其他應(yīng)收款的借方啊?
請問老師,公司地址變更后基本戶信息需要變更嗎?
您好,是的,如果被合并公司的凈資產(chǎn)是負數(shù),合并公司使用被合并公司的虧損彌補會受到限額限制。根據(jù)稅法規(guī)定,當(dāng)被合并企業(yè)凈資產(chǎn)為負時,合并企業(yè)可以彌補的虧損金額不能超過被合并企業(yè)凈資產(chǎn)公允價值為零的部分,也就是說,虧損彌補是有限額的,不能全額使用被合并公司的虧損來抵稅。具體限額計算通常是按照被合并企業(yè)凈資產(chǎn)的絕對值來確定,超過這個限額的虧損部分,合并公司就不能用來抵扣自己的應(yīng)納稅所得額了。 老師,這個問題如果被合并公司凈資產(chǎn)的公允價值是負數(shù),是不是合并公司就不能用被合并公司的彌補虧損了
老師,供應(yīng)鏈行業(yè)是什么流程,和制造業(yè)有什么區(qū)別?
電商客戶支付的商品運費是計入主營業(yè)務(wù)收入嗎
請問現(xiàn)在申報個稅人數(shù)不能只申報1人了嗎?
現(xiàn)在讀4年級,想上數(shù)學(xué)輔導(dǎo)課,如何報名?
老師印花稅、水利建設(shè)專項收入、殘疾人就業(yè)保障金的計稅依據(jù)各是什么呢?
制造假睫毛加電商
老師 我們是按照制造假睫毛做賬的 你看如何處理?
那你就計入生產(chǎn)成本然后轉(zhuǎn)到庫存商品
具體分錄怎么寫?
借生產(chǎn)成本 貸銀行存款 借庫存商品貸生產(chǎn)成本
老師 那個會計說把那個月成本發(fā)票都進入勞務(wù)成本 然后結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 這個分錄怎么寫?加上計提工資的分錄
借生產(chǎn)成本 貸勞務(wù)成貸應(yīng)付職工薪酬
老師 多出來的成本發(fā)票計入到哪里
老師 我給您說錯了 是把成本票都計入勞務(wù)成本 然后都結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本?
那就 借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本
老師 收入小于成本的情況 把成本都計入勞務(wù)成本 結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 整體的分錄是 借:勞務(wù)成本 貸:主營業(yè)務(wù)成本 ?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
對的,這樣做就可以