同學(xué)你好 借主營業(yè)務(wù)成本 貸生產(chǎn)成本
你好老師,我們是提供服裝加工勞務(wù)的公司。工人工資計入生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本,制造費用歸集到生產(chǎn)成本-制造費用,月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時候,財務(wù)主管說結(jié)轉(zhuǎn)到工資,我沒明白這是怎么結(jié)轉(zhuǎn) 涉及生產(chǎn)成本的分錄就是這幾個: 計提工資分錄是借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-工人工資 借:管理費用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 制造費用歸集分錄:借生產(chǎn)成本-制造費用 貸:制造費用 最后結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn),提供勞務(wù)不能用庫存商品科目
借管理費用職工薪酬500 制造費用職工薪酬1000 貸應(yīng)付職工薪酬1500 借生產(chǎn)成本1000貸制造費用1000 借庫存商品1000貸生產(chǎn)成本1000 借主營業(yè)務(wù)成本1000貸庫存商品1000 計提2021年12月工資這種分錄有錯誤嗎
老師生產(chǎn)型企業(yè),購買原材料 借:原材料-原木, 貸:銀行存款 領(lǐng)用的時候 借生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 貸:原材料-原木 結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,借:庫存商品-木方 貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 貸:生產(chǎn)成本-人員工資 在計提工資 借: 管理費用工資 借:生產(chǎn)成本-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。二級科目分錄是這樣子嗎?
以前公司付了一筆失業(yè)款,是借:制造費用226貸應(yīng)付職工薪酬226,借應(yīng)付職工薪酬226貸銀行存款226 制造費用結(jié)轉(zhuǎn)損益是借生產(chǎn)成本貸制造費用 借庫存商品貸生產(chǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 現(xiàn)在這筆226社保退回,應(yīng)該怎么做分錄
以前公司付了一筆失業(yè)款,是借:制造費用226貸應(yīng)付職工薪酬226,借應(yīng)付職工薪酬226貸銀行存款226 制造費用結(jié)轉(zhuǎn)損益是借生產(chǎn)成本貸制造費用 借庫存商品貸生產(chǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 現(xiàn)在這筆226社保退回,應(yīng)該怎么做分錄
老師那臺球俱樂部基本沒有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂部可以核定嗎
2024工商年報社保部分,單位繳費基數(shù)是否包括2024年年審補差部分,如果2024養(yǎng)老年審在2025年1月退費,要含這部分嗎
請問 所屬期3月份增值稅 4月份未繳納 5月份才繳納入庫,請問 現(xiàn)在申報所屬期4月份申報表時,本期繳納上期應(yīng)繳稅額 行 是否填寫5月份繳納的3月份的入庫增值稅稅額?
老師民間非營利組織會計制度 企業(yè)所得稅如何做賬 入其他費用會影響當(dāng)年的利潤嗎
您好老師,我想問一下,剛才稅務(wù)來我們公司出口退稅首單核實,他給提了幾個問題,1.房租水電費只有收據(jù),沒有發(fā)票,2.沒有工資花名冊和銀行轉(zhuǎn)賬憑證,因為我們2024年業(yè)務(wù)很少,沒有發(fā)工資,這種情況我應(yīng)該怎么和稅務(wù)溝通?現(xiàn)場已經(jīng)解釋了,但是他還讓記下來,是需要寫情況說明嗎還是怎么著?
請問員工手機上已采集專項附加,會計在每月申報個稅的時候,累計繼續(xù)教育和累計贍養(yǎng)老人還是手動填入嗎?
老師,系統(tǒng)計劃成本法與實際成本核算的時候有什么區(qū)別,用材料采購科目的話后期要怎么處理,轉(zhuǎn)入原材料嗎
四月開完票已入賬,收入沖的預(yù)收款。那么紅沖分錄寫借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額負(fù)數(shù)嗎,重開的分錄寫正數(shù)嗎
老師 員工的體檢費可以報銷嗎
請問老師,水資源稅改成,不征增資稅自來水了嗎?
老師,不是不能直接把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
你沒有產(chǎn)成品只能這樣做了