同學(xué),你好 之前相關(guān)的分錄都紅沖
月末發(fā)生轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),比如借:生產(chǎn)成本,貸庫存商品/應(yīng)付職工薪酬,或借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用,也要編制記賬憑證嗎?
借 原材料 800 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 104 貸 銀行存款 904 借 應(yīng)收賬款 1200*1.13 貸 主營業(yè)務(wù)收入 1200 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 1200*13% 借 管理費(fèi)用 福利費(fèi) 226 貸 應(yīng)付職工薪酬 226 借 應(yīng)付職工薪酬 226 貸 主營業(yè)務(wù)收入 200 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 26 借 管理費(fèi)用 福利費(fèi) 11300 貸 原材料 10000 應(yīng)交稅費(fèi) 視同銷售 增值稅 1300 借 在建工程一 100 貸 庫存商品 100 借 待處理財產(chǎn)損溢 貸 原材料 10000 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 進(jìn)轉(zhuǎn)出 1300
借制造費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用 借庫存商品貸生產(chǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,21年12月工資這樣計提,但忘記計提,22年如何補(bǔ)救
借管理費(fèi)用職工薪酬500 制造費(fèi)用職工薪酬1000 貸應(yīng)付職工薪酬1500 借生產(chǎn)成本1000貸制造費(fèi)用1000 借庫存商品1000貸生產(chǎn)成本1000 借主營業(yè)務(wù)成本1000貸庫存商品1000 計提2021年12月工資這種分錄有錯誤嗎
請問小規(guī)模自產(chǎn)自銷農(nóng)副產(chǎn)品的相關(guān)記賬憑證這樣登記行嗎?1、購買種子化肥農(nóng)藥等材料時,借:生產(chǎn)成本,貸:銀行存款或應(yīng)付賬款。2、購買種植工具、安裝大棚等也是借:生產(chǎn)成本,貸:銀行存款或應(yīng)付賬款。3、發(fā)生管理費(fèi)用、付臨時工工資時,借:制造費(fèi)用,貸:銀行存款或應(yīng)付職工薪酬科目,4、員工工作餐,借:制造費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬(福利費(fèi))5、月底借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用。6、收獲時,借:庫存商品還是產(chǎn)成品,貸:生產(chǎn)成本。7、銷售時,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。8、結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:主營業(yè)務(wù)成本,(生產(chǎn)成本都結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去)貸:庫存商品還是產(chǎn)成品。
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
所有的分錄都紅沖嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的