你好,可以的, 沒問題,12月底,先預(yù)提 ,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款等。業(yè)務(wù)真實(shí),匯算清繳前取得發(fā)票即可稅前扣除
23年的年終獎(jiǎng)如何23年沒有計(jì)提,在24年發(fā)放,那么算23年的費(fèi)用還是24年的費(fèi)用,匯算清繳時(shí)所得稅有影響嗎?
老師,23年的發(fā)票,如果24年再開,還能算23年的成本或者費(fèi)用嗎?
老師,23年的費(fèi)用票24年還能用嗎?還能報(bào)銷嗎?
您好,24年開的發(fā)票,費(fèi)用期間是23年的,能記到23年賬套里嗎
老師您好,23年的發(fā)票還能在24年進(jìn)行報(bào)銷嗎?做賬入23年還是24年,如果做進(jìn)23年怎么做?
請問老師,公司要注銷,賬面掛著179萬元的其他應(yīng)收款已無法收回,9萬元的其他應(yīng)付款,怎么處理?謝謝!
加工費(fèi)負(fù)數(shù)怎么調(diào)整到正數(shù)呢
在哪里下載公司章程?
老師:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),借方有余額,是以前年度多計(jì)提了。過了好幾年才發(fā)現(xiàn),可以直接轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎?
網(wǎng)絡(luò)科技有限公司支付直播服務(wù)費(fèi)怎么做賬
老師,我們公司幾年前有一批應(yīng)收賬款收到票據(jù),然后用來付了供應(yīng)商的款,但是票據(jù)到期的時(shí)候被拒付,現(xiàn)在申訴有結(jié)果了。現(xiàn)在出票人已經(jīng)把那個(gè)款付給我們的供應(yīng)商了,那我這個(gè)帳分錄怎么做?
半路接的公司,錄入初始數(shù)據(jù)已經(jīng)已經(jīng)平衡了,出現(xiàn)這個(gè)問題大概原因出現(xiàn)在哪里呢?
#提問#老師,您好!我們公司是電子產(chǎn)品組裝業(yè)務(wù),目前成本有電子元件,電線,這種怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?低值易耗品怎么寫分錄?
我公司產(chǎn)生了裝修費(fèi),裝修公司給開了1%的裝修的普票,要專票的話說需要另加稅點(diǎn),是這樣嗎?
老師,您好。公司給生病員工慰問金,怎么做賬務(wù)處理呢?
那發(fā)票開具的時(shí)候,需要備注是2023年的費(fèi)用 或者成本嗎
你好,不 要的,這種情況 不要的,如果想標(biāo)識一下,備注也是沒問題
老師,假設(shè)發(fā)票沒有開具(要24年才取得),錢已經(jīng)在2023年給了,可以直接這樣嗎 借:庫存商品 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
你說的這種也可以的。
好的,謝謝老師
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價(jià))。