補(bǔ)繳增值稅的賬務(wù)處理: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅金-附加稅
我們是小規(guī)模納稅人,收到了專票怎么辦
老師,去年12月份新成立的單位,不用工商年檢吧?
老師 請(qǐng)問一下這個(gè)做稅務(wù)登記的話做了小規(guī)模后面可以轉(zhuǎn)一般納稅人 但是做了一般不能轉(zhuǎn)小規(guī)模吧
我司有兩個(gè)子公司,接收了他們60%股權(quán),暫時(shí)沒有債權(quán)債務(wù)往來,我們的利潤總額合并報(bào)表數(shù)是直接相加嗎,我是本部利潤總額-3000萬,子公司利潤總額1000萬和-2000萬,請(qǐng)?jiān)斀庵x謝
老師,我要預(yù)算明年公司管理費(fèi)用可以用今年管理費(fèi)用除以今年收入的占比,算出這個(gè)占比以后然后再用這個(gè)占比去乘預(yù)算收入嗎
甲公司2021年實(shí)現(xiàn)利潤總額210萬元,其中包括:收到的國債利息收入10萬元,因違反環(huán)保法規(guī)被環(huán)保部門處以罰款20萬元。甲公司2021年年初遞延所得稅負(fù)債余額為20萬元,年未余額為25萬元,上述遞延所得稅負(fù)債均產(chǎn)生于固定資產(chǎn)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)的差異。甲公司適用的所得稅稅率為25%。不考慮其他因素,用公司2021年的所得稅費(fèi)用是( )萬元。 A、52.5 B、55 C、57.5 D、60
招標(biāo)代理費(fèi)發(fā)票是中標(biāo)服務(wù)費(fèi)還是中介服務(wù)費(fèi)
老師,老板個(gè)人跟公司借支,如果年底沒有歸還,我能直接轉(zhuǎn)為投資款嗎
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,老公司車賣了怎么做賬啊?又有一臺(tái)車要賣,然后我要如何開票,謝謝老師
廠房租賃入賬需要取得發(fā)票還是合同做待攤費(fèi)用
還是不太明白,就是不要想以前做賬怎么做,直接調(diào)一筆應(yīng)該交多少增值稅,調(diào)到以前年度損益,然后直接根據(jù)這個(gè)金額匯算清繳調(diào)整是嗎
是的,以前的賬不能去修改了,直接在本年度調(diào)整以前年度損益,但是前提是你要將補(bǔ)繳的稅金計(jì)算清楚
金額清楚了,分錄怎么寫,首先所得稅匯算清繳納稅調(diào)減分錄如何寫,其實(shí)增值稅怎么寫,有一部分增值稅留底遞減可欠的增值稅和滯納金