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你好老師,請(qǐng)問(wèn)我們的工程業(yè)主方買(mǎi)了保險(xiǎn)(我們沒(méi)花錢(qián),是業(yè)主方自己花錢(qián)買(mǎi)的),因暴雨毀壞產(chǎn)生了理賠,保險(xiǎn)公司賠付了6萬(wàn),現(xiàn)在要返還業(yè)主方3萬(wàn),進(jìn)來(lái)的6萬(wàn)和出去的3萬(wàn)分別應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理。

2025-09-28 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-28 10:33

收到的賠款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,支付的賠款計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

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快賬用戶(hù)2937 追問(wèn) 2025-09-28 10:43

我們花了錢(qián)重新修建了,如果甲方不告訴我們買(mǎi)了保險(xiǎn),我們可能就自己認(rèn)了。

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齊紅老師 解答 2025-09-28 10:47

花錢(qián)重修的支出計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

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快賬用戶(hù)2937 追問(wèn) 2025-09-28 10:48

花錢(qián)重新請(qǐng)了施工隊(duì),施工隊(duì)給我們開(kāi)了發(fā)票

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快賬用戶(hù)2937 追問(wèn) 2025-09-28 10:52

你的意思是收回來(lái)的理賠6萬(wàn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,修路花的67800元(有發(fā)票)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,返還甲方的3萬(wàn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出?

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齊紅老師 解答 2025-09-28 10:55

是的,就是那樣做的哈

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快賬用戶(hù)2937 追問(wèn) 2025-09-28 10:57

最后的結(jié)果就是6萬(wàn)營(yíng)業(yè)外收入,97800營(yíng)業(yè)外支出,這樣做感覺(jué)不太妥當(dāng),營(yíng)業(yè)外收入要繳納所得稅,營(yíng)業(yè)外支出不能稅前扣除,你是認(rèn)真的嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-28 11:00

是認(rèn)真的哈,誰(shuí)說(shuō)的那個(gè)營(yíng)業(yè)外支出不能扣除呢?與經(jīng)營(yíng)相關(guān)的支出就可以扣除哈

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齊紅老師 解答 2025-09-28 11:04

不能稅前扣除的營(yíng)業(yè)外支出是與公司經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的,行政罰款,稅收滯納金那些哈,

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快賬用戶(hù)2937 追問(wèn) 2025-09-28 11:05

這樣就不用計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支了

這樣就不用計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支了
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齊紅老師 解答 2025-09-28 11:08

對(duì)損益的效果都是一樣的,可以那樣做。 如果不能稅前扣除的話(huà),計(jì)入成本還是不能稅前扣除。是否能稅前扣除跟做的科目無(wú)關(guān),要看業(yè)務(wù)本身是否是跟公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)哈? 看問(wèn)題要抓住本質(zhì)

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快賬用戶(hù)2937 追問(wèn) 2025-09-28 11:12

那的確是。但是這3萬(wàn)不是直接打給甲方賬戶(hù),而是通過(guò)其他方式取現(xiàn)金給甲方。

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齊紅老師 解答 2025-09-28 11:14

一樣的,有付款依據(jù)就行了哈

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快賬用戶(hù)2937 追問(wèn) 2025-09-28 11:15

取現(xiàn)金的目的就是甲方在避諱啊,怎么可能會(huì)有給甲方的付款依據(jù)

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齊紅老師 解答 2025-09-28 11:17

起碼收據(jù)都應(yīng)該有的哈,還有賠償協(xié)議那些。不然沒(méi)法處理

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快賬用戶(hù)2937 追問(wèn) 2025-09-28 11:18

老師理論和實(shí)際的差異很大。書(shū)上學(xué)的用不上。

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齊紅老師 解答 2025-09-28 11:22

稅局就是按稅法規(guī)定操作的,不規(guī)范操作,你的支出就不能稅前扣除

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收到的賠款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,支付的賠款計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2025-09-28
1,不屬于視同銷(xiāo)售 2,不做處理 你這往來(lái)款,不影響
2021-04-28
那就在今年做賬務(wù)調(diào)整,把以前賬務(wù)處理紅沖,做正確分錄, 比如:借:生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù) 貸:現(xiàn)金 負(fù)數(shù) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 正確分錄 借:費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2022-12-18
下午好親!虛擬庫(kù)存是最讓人沒(méi)有辦法的,賬實(shí)不符。消耗庫(kù)存就得交稅,做視同銷(xiāo)售、無(wú)票收入這些,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)掉庫(kù)存
2025-07-14
1.是的 2.你們墊付要掛其他應(yīng)收款 3.開(kāi)票金額為基數(shù),預(yù)繳增值稅附加稅所得稅個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi)/所得稅/個(gè)稅/附加稅 貸銀行存款 填寫(xiě)在預(yù)繳欄就可以了
2020-08-12
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